同学您好,您税负率是0.01,那你能应交的增值税是1668298.31*0.01=16682.98,销项税额是214869.38,那您的进项税额需要214869.38-16682.98=198186.40
老师:销项含税金额94594.8 税额是10882.59 税负控制在1-2左右,我应该需要供应商开多少进项
老师,你帮我算一下,本月不含税销项金额是1668298.31 销项税额是214869.38 税负需要控制到0.01 我的进账税额一共有268849.59 那么我需要抵扣的进账税额是多少?我还可以开多少销项金额?
打扰一下老师,我公司不含税的销售额4917987.41,交的增值税税负控制在10%,你给我算一下需要进项多少?怎么计算进项税额
打扰一下老师,我公司不含税的销售额4917987.41,交的增值税税负控制在10%,你给我算一下需要进项多少?怎么计算进项税额
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
老师您好,应收款你理是什么意思
2024年有一笔审计费计入了在建工程,发票已勾选认证,老会计说现在要调成制造费用,说是工程达到使用状态,不能再计入在建工程,请问现在如何调账分录,税务和报表需要调整吗,
因为是配送公司其他干货类,很难取到发票,老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票,然后销售猪肉就开免税,想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
哦,您有进项税额,那您假设销售不含税金额是X,那销项税额是X *13%-X*0.01=268849.89,您解方程求出X ,然后X减去1668298.31就是您还可以开票的不含税金额
就是用我需要抵扣的进账198186.4除以0.12=1651636.67*1.13=1866349.43就是我现在还能开的发票是吗
我算的是还能开票543563元的票对吗
谢谢老师,我算的是不含税5721114.94
我算出来是572117.44是不含税金额