税负=(销项税额-进项税额)/不含税销售额,不含税销售额=含税/(1%2B税率)
老师:销项含税金额94594.8 税额是10882.59 税负控制在1-2左右,我应该需要供应商开多少进项
老师,你帮我算一下,本月不含税销项金额是1668298.31 销项税额是214869.38 税负需要控制到0.01 我的进账税额一共有268849.59 那么我需要抵扣的进账税额是多少?我还可以开多少销项金额?
打扰一下老师,我公司不含税的销售额4917987.41,交的增值税税负控制在10%,你给我算一下需要进项多少?怎么计算进项税额
打扰一下老师,我公司不含税的销售额4917987.41,交的增值税税负控制在10%,你给我算一下需要进项多少?怎么计算进项税额
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
个人所得税忘记缴纳了产生滞纳金,扣了11分,可以修复吗
老师您好 我想请教您一个问题:我有一家工业企业,2024年企业所得税汇算清缴应纳税所得额是2,625,131.55,享受了小微企业,现在税务下风险,说这个是临界点,我们应该怎么应对
老师,各种补贴,餐补,话补,车补,奖金需要合并工资一起算社保基数吗?
售后回租的房产税从价计征还是从租计征?
老师,我是昨天刚买的课怎么跟着学习
这里这个10块多的应交增值税是怎么得的,怎么算的?住宿费和的士为什么不用记人增值税,住宿有专票!但是为什么没计入?
老师,现在个体也是查账征收,这样申请个体还是公司合适啊
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?
老师,公司有两台车是上一家单位直接过户给我公司的,实质上也没有这两辆车的所有权,现在我公司把车辆再过户给别人的时候,过户人去税务开了两张销售二手车的发票,这样处理合适吗?那我有这部分收入产生,又收不到钱,账上怎么处理呢?
研发费用一直费用话不资本化的话 有没有什么问题?
1-2%=(10882.59-进项税额)/94594.8/(1%2B税率)带入数字这个可以算出来
老师 你看下 公司要求税负率不能低于1%
87000 是我估出来的数 怎么可以算出来呀
1%=(10882.59-进项税额)/83712.21 这个进项税额可以求出来,10882.59-x=83712.21 *1%
老师,刚在忙 数学不好 还是不知道进项是咋算的
x=10882.59-83712.21 *1% x= 10045.47 这个就是进项税额这个,
好的,老师 我算下
还的一个,因为下单尺寸错误 导致供应商做出的产品也错了,这笔费用请问记什么科目
这个费用是你们自己承担吗,不找员工赔偿?公司承担?营业外支出
领导下单报错了,费用各承担一半,东西又拿去改
这个公司承担挂营业外支出,领导承担,借其他应收款,贷银行,收到这个领导,借银行 贷其他应收款,
可以记这个产品成本吗
我看法做成本不合适,不建议做成本,按你们业务分析,
谢谢老师
好,我先回复别的学员了
拜拜,老师
让我这边先结束哈,谢谢