你好 可以这么做的 没有入库的不需要
老师 老师我们在京东买的饮水机开的专票,分录这样做对吗: 借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
公司买了一个饮水机,做账 借:管理费_办公费 贷:银行存款 是这样做账吗?还用体现饮水机的库存吗?
老师,我们餐饮公司周年庆,买了5000元家电给顾客消费抽奖,请问这5000元做账,入库借:库存商品 贷:银行存款 领用借:营业费用 贷:库存商品吗?
5月27日,永兴批发公司从珠江饮水机公司采购饮水机200台,每台300元,增值税专用发票显示税率为13%;运费增值税专用发票显示税率9%,价税合计1526元(运费计入当期费用)。相关单据已收到,款项已通过银行全部付清。6月2日,收货后发现型号不符,不符合当市场需求,难以销售,经协商后决定退货,采购运费自负,供应商承担退货运费,货物暂放在备用仓库。6月3日,在增值税发票管理系统中填开《红字增值税专用发票信息表》,并将货物发出,用转账支票支付代垫退货含税运费1417元,会计处理为()。 A.借:应付账款——珠江饮水机公司60000 B.借:应付账款—一珠江饮水机公司61417 C.借:应付账款一—珠江饮水机公司69217 D.借:销售费用——采购费用1417 E.借:销售费用一—采购费用1300 F.借:应交税费—-应交增值税(进项税额)117 G.贷:在途物资一一饮水机60000 H.贷:库存商品——饮水机60000 1.贷:银行存款1417 J.贷:银行存款69326 K.贷:应交税费一—应交增值税(进项税额转出) 7800
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
老师您好,我司建厂房,挂靠建筑公司,如混凝土公司开了3%的专票价税合计20万给建筑公司,建筑公司是开9%的专票给我司,他们可以开多少金额的票给我司
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢
没有入库就是办公室使用,不用在账面上体现这项资产吧(虽然资产很小)
你好 可以不用 直接做费用
好的,谢谢
不用客气 周末愉快