你好,同学,分录是正确的。
老师 老师我们在京东买的饮水机开的专票,分录这样做对吗: 借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
老师好,我们是一般纳税人收到一张3%的专票,买的办公用品,借管理费用应交税费应交增值税进项税贷银行存款对不
我买的办公用的出库单,对方开的专票,我记入管理费用,借管理费用,贷银行存款吗,还是要借管理费用,应交税费,增值税,贷银行存款
我们买的配件,对方开的普票,我分录也要做应交税费,增值税,进项税额吗,借周转材料,应交税费,增值税,进项税额,贷银行存款,这样吗
老师,税控设备我280元入账,本应是:借:管理费用-办公费,贷:银行存款;借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:管理费用-办公费。但我师傅教我是这样做的,借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:银行存款。老师,像这样做账有什么不妥吗?
哪位老师方便帮忙做一下题,谢谢啦
公司采购的商品,没有发票。这个应怎么入账
请问代开农副产品发票,是农民开还是我们公司从税务系统申请代开呢(我们从农民那那购买农副产品,农民不开票)
老师、本公司借款给另一个公司、凭证摘要和会计分录应该怎么写?
请问我们是农产品批发零售环节的一般纳税人,对我们的进项发票我们是要怎么要求,才能最大化抵扣我们的销项税额呢
餐饮行业售卖自制加工后的饮品,发票内容填写什么更合适,比如卖柠檬水
商混的税率是多少,商混可以开建筑服务的9个点税率吗?还有我们是a向b采购商混,b是c的母公司,钱可以委托a付给c吗?
钱在公帐户里面 除了开工资 还能怎么出钱
股东退股用原公司固定资产小车作赠品如何计账?
老师我司在新修建厂房其中拉土费用发生55000元,这55000元劳务费是雇佣多人民工所产生,转给负责人由其代发工资,现原始凭证取得费用明细银行回单,请问还应取得哪些原始凭证及有什么注意事项才能算规范账务处理