纳税调整明细表,扣除项目里面,你选择合适的,如果没有的,放到其他30栏 填写税收金额。
老师请问下,现在发现20.12月的成本少结转了(库存商品),现在补结转的话,除了要更正今年汇算清缴的企业所得税申报表,还要更正哪个月份的财务报表吗
老师补结转了上年度的成本后,现在怎么更正企业所得税汇算清缴的报表呢
今年1月份预缴22年四季度的企业所得税然后发现那个营业成本报多了很多,我现在汇算清缴发现对不上,那我需不需要把那个申报表申请作费,然后现在重新更正然后再汇算清缴呢
老师,更正以前年度的企业所得税汇算清缴申报,年度的财务报表在哪里更正
老师,把21年度,22年度的个税申报更正申报后去补缴企业所得税可以吗?21年度的企业汇算清缴还能更正申报吗?
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
这个表在哪里找了,我就是在电子税务局找不到,汇算清缴的报表进去更正
你好,是 你找二零年企业所得税年报这个,这里边儿有一个明细105000表格。
在电子税务局吗
是在电子税务局里面。
我在错误更正里面没有找这个表
申报表种类里面没有吗?
没有 在按申报里有看到了已申报,但是只财务可以更正
老师是不是要先作废申报,
没有交费的选择作废,如果已经交费了的,应该是更正申报。
没有交费,因为上上度就是亏损的,只是现在接了账,发现少结转了20.12月成本,我今天补结转了成本
那你点上面的申报作废的
点击作废 弹出逾期不可作废
那就去税务局修改的
哦,那去税局修需要带什么资料呢
纸质的申报表 公章