同学你好,以前的财务报表已经出了,改不了,就只能今年做以前年度损益调整
老师请问下,现在发现20.12月的成本少结转了(库存商品),现在补结转的话,除了要更正今年汇算清缴的企业所得税申报表,还要更正哪个月份的财务报表吗
老师补结转了上年度的成本后,现在怎么更正企业所得税汇算清缴的报表呢
发现以前年度成本少算了,现在怎么更正?要在税务系统更正每个月的财报和企业所得税申报表吗?
税管员让我们补了2021年的税1500元,更正了2021年企业所得税的汇算清缴表,和财务报表的利润表。就是减少了成本。那现在我要更正2021年的账呢,还是现在做更正呢?
请问老师2023第四季度的财务报表跟企业所得税申报了,2024年1月份后面发现成本结转错了,就反结帐到12月份更正成本,年度报表跟汇算清缴填写正确的,这样年报跟第四季度就不一样会导致被查吗?
老师7月份补了24年的买卖合同印花税,8月还有风险提示,正常吗?
老师您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,酒店的电费,水费,网费,等等用,应该怎么分摊
往来款的概念及用途?
老师上个月开的普票,这个月客户想要让冲销开专票怎么操作
老师,这个月做7月份的帐,个税申报是6月份的工资对吧
法院执行走一笔钱是给人员的一个工伤赔偿会计分录应该怎么做
老师我们本月开了一张红字发票,是我已经抵扣的,金额21000,税额1260,我在报税的时候税务系统应该怎么操作
老师麻烦问一下,我收到一张住宿费发票,是不是就写张报销单,后面附上发票,凭证是借管理费用—业务招待费,贷:现金,老师这样做对吗,谢谢
老师早上好,我新接受了一家公司,他们每月未增值税不结转,当月交上月增值税时借方用:应交税费/应交增值税/应交增值税(已交税金)。当月不结转对资产负债表有影响吗?我们以前都是当月结转,借方:应交税金/应交增值税/转出未交增值税,贷方:应交税金/未交增值税。我这个月应该对应交的增值税怎么处理?请老师给指点一下。
老师你好:小规模纳税人开票税率1%,做账不含税收入是按1%还是3%价税分离?谢谢!
小企业会计准则不是没有以前年度调整吗,
同学,有这个科目的哦