您好 贷:营业外收入 贷方红字 贷:应交税费 贷方蓝字
老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
收到退回多交的预缴税款时,分录应为 借:银行存款 贷:应交税费(),当月误记分录为 借:银行存款 贷:营业外收入,次月应如何调整
上月一笔应收账款错记营业外收入,如何调整 错记分录(借银行存款,贷营业外收入)
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
因是第三方划款到公户,存在当月的部分款项会在次月才收到钱。以下分录这么做可以吗。当月的手续费可以确认 1、确认收入时候: 借:应收账款 银联的-手续费 贷:主营业务收入 应交增值税 2、收到银行回单: 借:银行存款 贷:应收账款
老师您好,我们单位是一般纳税人买一辆车,可以抵什么税?请您详细帮我解释下。
老师,没有企业所得税汇算清缴的实操吗
朋友有两张银行承兑汇票到期需要贴现,想让我通过我公司的一般户托收,我咨询了一下财务朋友说是只要不用基本户托收,就不会有风险?想请问老师,这样是否可以,是否有风险,能不能这样做?谢谢老师
铁路运输费的印花税,由运输方缴纳后,一并开票给我司结算,我司印花税可否进销售费用,不进税金及附加?
请问民间非营利组织怎么样的收入可以计入捐赠收入
想在黄色表中取到蓝色表中的数值,怎么设置呢?
开展信贷资产证券化业务是什么情景?不理解这个是干什么事儿的。
我方是A 现在C欠A工程款,A委托B收款,所以C打款给了B,现在C开票开给谁呢
您好老师,去科技推广和应用服务业面试应该注意的相关重点知识是什么?
甲方以房子抵债应收款300万,但房子挂到股东名下了,两个月后被股东卖了200万, 这个怎么做分录,如何做账,税务认可吗
减免的企业所得税记入营业外收入对吗?但是营业外收入还是要记入利润总额交所得税不是吗?
减免的不需要计提 直接按照实际缴纳的写分录就好了
减免的不是计提,缴纳时分录: 借:应交税费-印花税 (销售额*0.03%) 贷:银行存款 减半 贷:营业外收入(减半)
您印花税计提了? 应该缴纳的时候直接写分录 借 税金及附加-印花税 贷 银行存款
上个月印花税计提了
按照全额计提的么
按照全额计提的
拿您多计提的一半可以红字冲回