您好 贷:营业外收入 贷方红字 贷:应交税费 贷方蓝字

老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
收到退回多交的预缴税款时,分录应为 借:银行存款 贷:应交税费(),当月误记分录为 借:银行存款 贷:营业外收入,次月应如何调整
上月一笔应收账款错记营业外收入,如何调整 错记分录(借银行存款,贷营业外收入)
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
因是第三方划款到公户,存在当月的部分款项会在次月才收到钱。以下分录这么做可以吗。当月的手续费可以确认 1、确认收入时候: 借:应收账款 银联的-手续费 贷:主营业务收入 应交增值税 2、收到银行回单: 借:银行存款 贷:应收账款
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
减免的企业所得税记入营业外收入对吗?但是营业外收入还是要记入利润总额交所得税不是吗?
减免的不需要计提 直接按照实际缴纳的写分录就好了
减免的不是计提,缴纳时分录: 借:应交税费-印花税 (销售额*0.03%) 贷:银行存款 减半 贷:营业外收入(减半)
您印花税计提了? 应该缴纳的时候直接写分录 借 税金及附加-印花税 贷 银行存款
上个月印花税计提了
按照全额计提的么
按照全额计提的
拿您多计提的一半可以红字冲回