您好 贷:营业外收入 贷方红字 贷:应交税费 贷方蓝字

老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
收到退回多交的预缴税款时,分录应为 借:银行存款 贷:应交税费(),当月误记分录为 借:银行存款 贷:营业外收入,次月应如何调整
上月一笔应收账款错记营业外收入,如何调整 错记分录(借银行存款,贷营业外收入)
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
因是第三方划款到公户,存在当月的部分款项会在次月才收到钱。以下分录这么做可以吗。当月的手续费可以确认 1、确认收入时候: 借:应收账款 银联的-手续费 贷:主营业务收入 应交增值税 2、收到银行回单: 借:银行存款 贷:应收账款
老是,在个税申报系统中,子女教育专项附加扣除中,子女教育涉及义务交易阶段半年,高等教育阶段3年的,这个信息要怎么采集。
老师,员工2月份离职,3月份申报个税,才收到1月份工资,怎么申报个税,减员什么时候做
企业给客户的返点怎么入账?
成都市武侯区就业服务管理局给了我们律所稳岗补贴10065.4元。相当于变相退税。
请问电商会计老师,千川的投流费发票是财务负责开吗,感觉很麻烦每次要让做抖音的同事扫码才能登进去
注册核定征收的小规模,综合税率是多少 增值税是多少 企业所得税是多少(生物质燃料公司)
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工资基数10000,按10000报个税,社保基数20000,这样可以吗
老师,费源信息核定书能作废吗,因为截止日期是今天,我们现在没钱。能不能作废了重新报
老师,三月份新交接来一家一般纳税人公司,我录入期初余额该怎么录入?
减免的企业所得税记入营业外收入对吗?但是营业外收入还是要记入利润总额交所得税不是吗?
减免的不需要计提 直接按照实际缴纳的写分录就好了
减免的不是计提,缴纳时分录: 借:应交税费-印花税 (销售额*0.03%) 贷:银行存款 减半 贷:营业外收入(减半)
您印花税计提了? 应该缴纳的时候直接写分录 借 税金及附加-印花税 贷 银行存款
上个月印花税计提了
按照全额计提的么
按照全额计提的
拿您多计提的一半可以红字冲回