您好,1是的,增加应纳税所得额,2不一定,企业所得税看是否是小微企业
老师,小规模不满30万不交的增值税是计入营业外收入吗 要交企业所得税吗
老师,请问小规模企业增值税免征部分转入营业外収入,利润总额加大,不是要多交企业所得税吗? 小规模企业所得税是20%吗,请老师指教
小规模纳税人免征增值税部分计入营业外收入,增加的收益,需要多交企业所得税,国家免了增值税,确增加了企业所得税,这个该怎么理解?
老师,小规模免交增值税部分都要转营业外收入,然后并入企业所得税应纳税额,在交企业所得税的吗?今年企业所得税小微100万里面是5%吗?
老师小规模企业所得税季报有增值税免税的营业外收入,需要交税吗
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师当时申报增值税时指导人员点小微企业,所得税率20%还是25%呀
当吋税务局按25%算,园林企业一般纳税人为啥5%,这个是什么政策吗
您好,小微企业企业所得税是20%,