应收负数重分类到预收账款里面
老师,资产负债表应收的年初余额为负数,申报时应如何调整
老师,申报第一季度资产负债表时,年初余额应收应付项目有负数,请问,这样可以吗
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
老师,如何将资产负债表中的负债率90%下调到50%~60%,如何将报表中的其他应收款的负数金额调整为正数金额,还需要控制利润
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
抵损益贷方的是 对所有者的分配 还是向股东分配利润 还是对股东的分配 教材上面是什么?
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,根据 LPR 3% 的利率计算逾期的利息?怎么计算每个月的利息啊?
做股权转让,0元转让,应该不交税,但是印花税这块,合同金额填了180万。交了900印花税,去税务局还能退税吗,关键是个税申报是0申报的
老师,当月对外打款,账户错误,退回的,或者打后又退回换账户名称的,像这种银行流水账面可以不做吗?谢谢老师
老师,我单位是从事国家重点扶持的公共基础设施项目,符合小微企业,享受小微政策的同时还能享受地方减免吗?
老师,股权转让,应该0元转让,我交了印花税,有办法处理吗
老师这个题会写分录,为啥不选择5000呢,这是真题不懂呢
具体应该怎么调,应收的贷方对预收的贷方吗
应收对预收 ,应付对预付,只能这样调吗,还是几个科目间只要把数调平就可以了 ?
你好 账上不做 你把应收账款明细在贷方的放到预收账款里面 填写正数就可以 是的