应收负数重分类到预收账款里面

老师,资产负债表应收的年初余额为负数,申报时应如何调整
老师,申报第一季度资产负债表时,年初余额应收应付项目有负数,请问,这样可以吗
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
老师,如何将资产负债表中的负债率90%下调到50%~60%,如何将报表中的其他应收款的负数金额调整为正数金额,还需要控制利润
其他应收款在资产负债表里为负数,如何调整
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
具体应该怎么调,应收的贷方对预收的贷方吗
应收对预收 ,应付对预付,只能这样调吗,还是几个科目间只要把数调平就可以了 ?
你好 账上不做 你把应收账款明细在贷方的放到预收账款里面 填写正数就可以 是的