应收负数重分类到预收账款里面

老师,资产负债表应收的年初余额为负数,申报时应如何调整
老师,申报第一季度资产负债表时,年初余额应收应付项目有负数,请问,这样可以吗
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
老师,如何将资产负债表中的负债率90%下调到50%~60%,如何将报表中的其他应收款的负数金额调整为正数金额,还需要控制利润
其他应收款在资产负债表里为负数,如何调整
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
具体应该怎么调,应收的贷方对预收的贷方吗
应收对预收 ,应付对预付,只能这样调吗,还是几个科目间只要把数调平就可以了 ?
你好 账上不做 你把应收账款明细在贷方的放到预收账款里面 填写正数就可以 是的