应收负数重分类到预收账款里面

老师,资产负债表应收的年初余额为负数,申报时应如何调整
老师,申报第一季度资产负债表时,年初余额应收应付项目有负数,请问,这样可以吗
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整
老师,如何将资产负债表中的负债率90%下调到50%~60%,如何将报表中的其他应收款的负数金额调整为正数金额,还需要控制利润
其他应收款在资产负债表里为负数,如何调整
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
具体应该怎么调,应收的贷方对预收的贷方吗
应收对预收 ,应付对预付,只能这样调吗,还是几个科目间只要把数调平就可以了 ?
你好 账上不做 你把应收账款明细在贷方的放到预收账款里面 填写正数就可以 是的