你好,这个风扇给个人了吗?不是在办公用的。 如果是给了他个人,你们收到的是专票再勾选平台,选择不抵扣勾选这个选项,然后价税合计做账,借管理费用,福利费113贷应付职工薪酬113 借应付职工薪酬贷银行存款。

2)进项税额转出 甲公司为增值税一般纳税人, 2019年5月10日,向乙公司购进洗发水一批,价款为300000元,增值税39000元,银行承兑支付.商品已入库,6月20日1/3发放给员工作福利,请作相关账务处理
比我公司买个风扇发给员工作为福利,价款:100元,进项税:13元,一共付了:113元。账务处理该怎么样?
假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工,并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元,进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗?
A公司为面粉加工企业,共有职工100名,其中70名为直接参加生产的职工,30名为管理人员。2021年9月,A公司决定外购月饼作为中秋节福利发放给每位职工,购进月饼的买价为50000元,增值税进项税为6500元。A公司用银行存款支付,并当月向职工发放了月饼。
老师,关于业务员的反点和佣金问题,我们公司业务员在外谈客户会按公司给的价钱谈,公司为了奖励业务员,比公司报价高出部分价钱作为业务员的佣金,比如公司单价是1元,业务员跟客户谈成2元,1元价格按2%作为反点给业务员,多出来的1元扣除公司要交的13%的税钱和银行付款的手续费,余额全部算业务员的佣金。这样的帐务怎么处理,因为应收客户的金额回来,又要私帐付给业务员,这种情况要怎么处理才没有风险
老师,对方开的劳务费发票2000元,要给她申报个人所得税吗,个人所得税的我们公司代扣代缴还是他开的时候自己交啊
老师,请教一下,公司应给对方劳务报酬四万,实际给付5.5万,其中1.5万我怎么做账
您好老师个体户查账征收,利润总额是25.3元交税是1.27还有减半就剩0.64元钱,不足1元不需要要交税那我还需要做分录吗
水利建设基金计税依据包含其他业务收入的不含税收入吗
个体户申报经营所得时可以扣除的专项扣除项是社保费的个人缴费数还是单位和个人的都可以扣除
老师好,今年补提去年的费用,会计分录怎么做
老师请问客户给我们开了一张银行汇票给我们,我们在银行系统里面直接签收吗?需要注意其他的吗?没有操作过
老师你好,就是员工在另一个公司做事,付的年终奖到我们公司然后再付给员工 如何做账呢?
申报交个人所得税应该怎么计提入账
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
风扇给个人了。 为什么不是 借:管理费用100元 贷:应付职工薪酬 100元 借:应付职工薪酬 100元 贷:银行存款 100元
你好你们支付了多少钱
一共支付113元。100价款,13元增值税
那不就是113,你的100不对吧,银行少啦。
是不是因为是福利费,进项税额不能抵扣,然后我在发票综合服务平台选择勾选不抵扣,然后把113元全部做进成本?
你好 是的 要是允许抵扣银行存款也是113 借方体现进项13
假如:我一开始 借:管理费用:100 进项税:13 贷:银行存款 113 然后: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税 13 最后: 借:管理费用 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出13 这样操作可以吗
这个分录不对,借管理费用100进项13贷应付职工薪酬,113 借应付职工薪酬,贷银行113 借管理费用,13贷应交税费应交增值税进项转出。