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比我公司买个风扇发给员工作为福利,价款:100元,进项税:13元,一共付了:113元。账务处理该怎么样?

2021-08-01 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-01 11:14

你好,这个风扇给个人了吗?不是在办公用的。 如果是给了他个人,你们收到的是专票再勾选平台,选择不抵扣勾选这个选项,然后价税合计做账,借管理费用,福利费113贷应付职工薪酬113 借应付职工薪酬贷银行存款。

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快账用户8449 追问 2021-08-01 11:17

风扇给个人了。 为什么不是 借:管理费用100元 贷:应付职工薪酬 100元 借:应付职工薪酬 100元 贷:银行存款 100元

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齐红老师 解答 2021-08-01 11:18

你好你们支付了多少钱

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快账用户8449 追问 2021-08-01 11:19

一共支付113元。100价款,13元增值税

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齐红老师 解答 2021-08-01 11:20

那不就是113,你的100不对吧,银行少啦。

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快账用户8449 追问 2021-08-01 11:22

是不是因为是福利费,进项税额不能抵扣,然后我在发票综合服务平台选择勾选不抵扣,然后把113元全部做进成本?

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齐红老师 解答 2021-08-01 11:24

你好 是的 要是允许抵扣银行存款也是113 借方体现进项13

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快账用户8449 追问 2021-08-01 11:30

假如:我一开始 借:管理费用:100 进项税:13 贷:银行存款 113 然后: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税 13 最后: 借:管理费用 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出13 这样操作可以吗

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齐红老师 解答 2021-08-01 11:31

这个分录不对,借管理费用100进项13贷应付职工薪酬,113 借应付职工薪酬,贷银行113 借管理费用,13贷应交税费应交增值税进项转出。

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你好,这个风扇给个人了吗?不是在办公用的。 如果是给了他个人,你们收到的是专票再勾选平台,选择不抵扣勾选这个选项,然后价税合计做账,借管理费用,福利费113贷应付职工薪酬113 借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-08-01
第一个是正确的,第二个不对。
2021-08-01
您好,这个是需要什么的呀
2023-09-15
您好,B选项会计分录如下 借:应付职工薪酬39550 贷:主营业务收入35000 应交税费-应交增值税(销项税)4550 借:主营业务成本28000 贷:库存商品28000 借:制造费用39550 贷:应付职工薪酬39550
2022-03-30
您好,借管理费用--福利费 贷应付职工薪酬--福利费,借应付职工薪酬--福利费贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-04-29
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