你好,这个风扇给个人了吗?不是在办公用的。 如果是给了他个人,你们收到的是专票再勾选平台,选择不抵扣勾选这个选项,然后价税合计做账,借管理费用,福利费113贷应付职工薪酬113 借应付职工薪酬贷银行存款。

2)进项税额转出 甲公司为增值税一般纳税人, 2019年5月10日,向乙公司购进洗发水一批,价款为300000元,增值税39000元,银行承兑支付.商品已入库,6月20日1/3发放给员工作福利,请作相关账务处理
比我公司买个风扇发给员工作为福利,价款:100元,进项税:13元,一共付了:113元。账务处理该怎么样?
假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工,并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元,进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗?
A公司为面粉加工企业,共有职工100名,其中70名为直接参加生产的职工,30名为管理人员。2021年9月,A公司决定外购月饼作为中秋节福利发放给每位职工,购进月饼的买价为50000元,增值税进项税为6500元。A公司用银行存款支付,并当月向职工发放了月饼。
老师,关于业务员的反点和佣金问题,我们公司业务员在外谈客户会按公司给的价钱谈,公司为了奖励业务员,比公司报价高出部分价钱作为业务员的佣金,比如公司单价是1元,业务员跟客户谈成2元,1元价格按2%作为反点给业务员,多出来的1元扣除公司要交的13%的税钱和银行付款的手续费,余额全部算业务员的佣金。这样的帐务怎么处理,因为应收客户的金额回来,又要私帐付给业务员,这种情况要怎么处理才没有风险
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
风扇给个人了。 为什么不是 借:管理费用100元 贷:应付职工薪酬 100元 借:应付职工薪酬 100元 贷:银行存款 100元
你好你们支付了多少钱
一共支付113元。100价款,13元增值税
那不就是113,你的100不对吧,银行少啦。
是不是因为是福利费,进项税额不能抵扣,然后我在发票综合服务平台选择勾选不抵扣,然后把113元全部做进成本?
你好 是的 要是允许抵扣银行存款也是113 借方体现进项13
假如:我一开始 借:管理费用:100 进项税:13 贷:银行存款 113 然后: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税 13 最后: 借:管理费用 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出13 这样操作可以吗
这个分录不对,借管理费用100进项13贷应付职工薪酬,113 借应付职工薪酬,贷银行113 借管理费用,13贷应交税费应交增值税进项转出。