第一个是正确的,第二个不对。

老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工,并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元,进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗?
老师,购买的中秋月饼,做账时分录是这么操作的,借:管理费用-福利费 100 应付职工薪酬-福利费100 应交税费-进项税 13 贷:应付职工薪酬-福利费100 银存 113 这个进项转出的分录怎么做老师
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
老师2022年12月做到进项税里面去了 2023年1月可以做进项税额转出? 12月做的 借:待摊费用 100 应交税费-进项 13 应付职工薪酬100 贷:应付职工薪酬 100 贷:银行113 1月摊销时候 可以先把进项税额 转出? 借:待摊费用13 贷:应交税费-进项税额转出13 借:应交税费-进项税额转出13 贷:应交税费-未交增值税13 1月开始 摊销房租 借:管理费用-福利费13 贷:待摊费用13 老师这样操作对?
借方:银行存款30000累计摊销-专利权T10000贷方:无形资产-专利权T20000应交税费-应交增值税(进项税额)1698.11资产处置损益-非流动资产处置利得18301.89收款凭证上怎么写累计摊销
物流公司收到发票,发票项目:经纪代理服务*进仓费,是进服务成本还是装卸费,谢谢
老师,在记出口发票凭证时,海运费发票上的汇率和月初第一个工作日的l汇率不一样,我是按照发票海运费记还是我自己换算海运费谢谢
居间费如果是长期的,那么是看这个客户的整年的合同金额计算5%吗
请问老师,公司注册资本5万,没有实缴,法人占99%股东占1%,现在资产负债表未分配利润38000请问可以平价转让吗?,这个1%股东要转让给法人。需要缴纳多少个人所得税呢?
老师,我们公司钢质车间购数控冲模具2100元,请问些模具款怎么做账,会计分录怎么做呢
评估机构要求我们,预测未来5年的收入,5年的期间费用,这个应该怎么操作比较好呢?
请问老师,资产负债表未分配利润38501.52,占股1%的股东要转让,这样要交税多少?
老师,个体工商户要申报个税嘛
老师,我想问下就是我们跟对方合作,用对方的场地,资质经营,然后对方向我们收取水电费,他们统一付给水电管理局,是否要开发票给我们,额外收取我们发票的税点是不是不合理的
第二个就没有通过应付职工薪酬核算。
借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这样应该对了吧
你好,这个是正确的。