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假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工,并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元,进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗?

2021-08-01 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-01 11:43

第一个是正确的,第二个不对。

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齐红老师 解答 2021-08-01 11:43

第二个就没有通过应付职工薪酬核算。

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快账用户2535 追问 2021-08-01 11:46

借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这样应该对了吧

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齐红老师 解答 2021-08-01 11:48

你好,这个是正确的。

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