你好,可以计入在建工程里面。最终形成固定资产原值,这个非正常损毁有负责人吗?

老师,固定资产在建中,发生的非正常毁损,是计入在建工程还是冲减在建工程?
该原材料未计提存货跌价准备。工程建造过程中,由于非正常原因造成部分毁损,该部分工程实际成本 为 50 万元(不考虑增值税问题),未计提在建工程减值准备;应从保险公司收取赔偿款 10 万元,该赔 偿款尚未收到。老师:请问一下,为什么这个非正常原因造成的毁损,贷方是冲在建工程,这里的材料都是在进行在建工程中。。借:营业外支出 40 其他应收款 10 贷:在建工程50?不应该直接冲原材料吗?不是只有正常原因才能冲掉在建工程?
老师自然灾害造成的在建工程净损失是计入营业外支出还是冲减在建工程?
在建工程转为固定资产,在建工程中有设备款,是单独转固定资产还是放进在建工程一起转固定资产计提折旧
老师,合并报表中遇到在建工程是用在建工程还是固定资产代替?
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
答案是非正常损失是记入营业外支出,冲减在建工程的
你好,你是考试做题还是实务中的工作?
考试做题,做题跟实务处理有差别吗?
标准答案应该是截图里的,就是转不过来,为什么会是冲减
你好,考试做题的话,你做营业外支出,如果实际工作的话,一般不这样操作,因为这个营业外支出在企业所得税前抵扣是存在争议的,税务局查账有可能不承认。
考试做题为什么是要冲减在建工程呢
转不过来
你好,因为你这是非正常的损失,不属于正常营业范围内的,所以计入营业外支出没人承担的话。
如果这个损失有人承担的话,可以计入其他应收款的。