你好你这个去税局核定税种么,核定这个有效期起次月或者是次季度申报,这个啥都没有是0 申报
老师,你好!!请问一下营业执照是去年注册的,今年8月才做的税务登记,公司一直没营业,是可以直接零申报吗?
老师,你好!!我想问下!!去年办理营业执照的时候,是因为加盟商要求需要有执照!!之后一直放着,今天八月才做的税务登记,期间只产生一个加盟费,因业务还没开展,没有其他收入!请问这个月的申报是按零申报吗?
老师,请问一下在2020年7月办理了公司营业执照,但一直没有收入和支出,工资也是没发,一直都做零申报,这样会有影响吗?
老师我们是新办企业,7月20日才拿的营业执照。没有开过票,也没收入。请问一下8月是不是零申报?
老师您好,请问一个2021年11月才申请的营业执照,12月的时候没报税,这个月才开始报税,还没开始营业,没有数据,是不是所有的表都零申报呢,财务报表不能零申报,应该怎么填数据呢
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
核定过税种了,是小企业会计准则。有限责任公司,增值税、个所税、附加税、所得税、印花税、残保金等。没有业务发生
啥都没有,那这个对应有效期,按月起核定次月去申报就可以,0申报可以
好的,谢谢老师。还有老师我们是常州的去无锡工地装修。需要办外经证吗?
你好你电话问下你税局那边,是不是同一个省?有地区这个不需要办理,同一个省话,
老师可以帮我看看这个吗?我看得不是太明白,我们是同一个省,不同市。而且也是首次
你这个电话电话问下你们地区,这个现在各地不一样,你可以直接问12366
老师可以帮我看看这个图片里面的意思吗?我有的没有看懂
这个是需要你问你税局那边是不是要办理跨区域涉税事项报告
好的 谢谢老师。那这个预缴增值税,怎么预缴?我没有接触过建筑行业
这个一般纳税人,小规模统一按1%最新
好的,谢谢老师
这个9%和3%统一换成1%这个算
就是不管是小规模还是一般纳税人现在都统一按照1%预缴增值税?那其他附加税需要预缴吗?
https://mp.weixin.qq.com/s/NISsU6sb_IwMXWDa6MRulA你看一下我发的这个链接。
不是一般纳税人是按截图,小规模是截图上面9% 和3% 换成1% 需要你看我发链接 小规模有这个优惠,5.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过15万元的,当期无需预缴税款。 没有增值税,对应附加税不需要预缴
好的 谢谢老师
好的,我先回复别的学员呐。