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获取期初事前校验不通过:【。。。。。】尊敬的纳税人您还未抄报税,请先抄报后再进行申报;若没有税控盘取消校验。现在需要申报增值税,还需要怎么操作?还有我现在手上没有税盘,怎么进入进行认证抵扣操作界面网址是多少?

2021-08-02 09:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-02 09:43

你好,你们单位有金税盘

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你好,你们单位有金税盘
2021-08-02
同学您好,那您再去核实一下,确实确认过了的话,那就再重新做一下数据初始化
2021-09-13
您好,是的,您的进口增值税的完税证明需要在电子税务局网上提交比对的,比对成功以后可以用于抵扣,您有采购进项发票,并且已经认证通过的,可以填在增值税申报表的附表二里面对应的栏次里面
2019-09-05
您好,这个的话,你现在,只能做无票收入,这个才可以处理的和这个要求
2024-01-15
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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