你好,可以用现金支付的。
你好老师,员工出差报销的差旅费一万多元,可以用现金支付吗
1)职工张强出差借款3000元,以现金付讫。2)张强报销差旅费3800元,现金支付多报金额。分录和金额
2、1)职工张强出差借款3000元,以现金付讫。2)张强报销差旅费3800元,现金支付多报金额。分录
12.20,业务员李某出差预借差旅费2500元,出纳以库存现金支付。12.25,业务员李某出差归来,报销差旅费3000元,出纳以现金补足。要求;分别编制以上预借差旅费以及报销的会计分录。
老师你好,员工报销差旅费中的过路费,是自己用现在支付的,分录是不是可以这样写,借;管理费用-差旅费,贷;其他应付款-某某员工
生产制造业能用进销存系统不
公司付赔偿款给对方公司,对方不开票,只开收据,附上理赔金票和保单,可以入账吗?计入营业外支出吗。
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的,代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
B公司委托A公司购买不良资产,约定所有收益及损失有B公司承担,假定不良资产完全损失后,损失是确认在A公司还是确认在B公司,A公司账面如何记账,B公司如何记账,税法如何认定,是认定A公司的损失还是B公司的损失。
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
想用软件做公司内账,但是固定资产那一块,我想自己手工做那个固定资产折旧表,就不用软件里再输入固定资产卡片那一块,那这个在软件里要怎么操作比较好?还有如果是做内账的话,那销售收入以及采购那一块,就不能把那个税剔出来,那这个具体要怎么实操?
老师一般纳税人,客户买了1000的货加百分之15税点,我要收他1150那在公户里面就收1150吗,然后怎么办
收到供应商退回的货款怎么做账
出口合同要交印花税吗
老师,请问8月份社保已经交了,但是今天新增了2名员工,新上了社保,电子税务局那边今天已经确认,这2名人员社保9月份再扣减,会不会扣缴滞纳金呢?
好的谢谢老师。 老师,差旅费一般现金报销的话,金额有上限吗,不超过多少为宜
你好,实际操作中,一般1万以内都可以。
老师那这笔超一万了,一万二,可以吗
哥来说,不可以的,这个金额就比较大了。
严格来说就不可以的,因为规定的是1000。
老师,那像这样我应该操作?用对公账户把报销款转给个人卡上吗
把公户直接支付给个人。
老师,麻烦您指教一下分录
借销售费用差旅费贷其他应付款,借其他应付款贷银行。
好的,感谢老师
不用客气,工作愉快。