你好 领用的话 计入 活动费用去 ;到时这个是给 个人的话 是要涉及个税的申报缴纳的

以往年度我公司收到客户用于抵欠款的物资(含酒、水、牙膏牙刷),入库时均作为视同收入缴纳销项税,其中仅矿泉水做了进项税。现在我们打算把物品用于活动(我公司承接举办活动之类的项目)使用掉,物品需要根据购进价格确认收物品的人的个人应税所得吗
以往年度我公司收到客户用于抵欠款的物资(含酒、水、牙膏牙刷),入库时均作为视同收入缴纳销项税,其中仅矿泉水做了进项税。现在我们打算把物品用于活动(我公司承接举办活动之类的项目)使用掉。进项税需要转出吗?消耗时需要交增值税吗?跟个税这块有什么关联吗
甲公司为增值税般纳税人,适用增值税税率为13%,所得税税率为25%甲公司发生如下经济活动:(1)3月10日,甲公司向乙公司销售批自产商品,售价为1000万元,该批商品实际成本为600万元。甲公司给予乙公司20%的商业折扣并开具了增值税专用发票,合同中规定的现金折扣为:2/10计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司已于当日发出商品,甲公司基于对客户的了解,预计客户在10天内付款的概率为10%,10天后付款的概率为90%,乙公司于3月25日付款,假定计算现金折扣税2)6月,销售批商品给A公司,开出的增值税专用发票上注明的售价为200万元,增值税税额为26万元。该批商品的成本为60万元。A公司收到货后发现该批产存在严重的质量问题,要求全部退司之前暂未确认收入也暂未有纳税义务。(3)8月,甲公司销售原材料收入10万元(不含税),成本为8万元。(4)9月,出租包装物租金收入4万元,出租无形资产租金收入12万元,罚款收入6万元。(5)12月底,甲公司对库存商品进行盘点后发现盘亏库存商品总价值300万元,购入该批存货时的进项税额为39万元。经查属于管理不善的原分录
1、综合题某市甲日化公司为增值税一般纳税人,主要生产高档化妆品,2019年6月发生以下业务:(1)从国外进口一批高档香水精,关税完税价格为20万元,关税税率为30%。在海关完税后取得了完税凭证。另将货物运至公司货场支付不含税运费1万元,取得了一般纳税人开具的增值税专用发票。(2)委托一县城日化厂乙加工高档化妆品(一般纳税人),甲提供上月购入的原料,成本为50万元,另支付不含税运费1万元,取得了小规模运输企业代开的增值税专用发票,将货物运至受托方处;支付不含税加工费和辅料费用9万元,取得了乙开具的增值税专用发票。乙公司无同类产品的销售价格。本月加工产品已全部收回。(3)公司开展促销活动向客户赠送了高档香水100盒,另将50盒高档香水用于奖励公司员工。已知该香水的每盒平均售价为500元,最高售价为680元根据上述资料计算:甲日化公司应纳的进口环节税金乙日化厂应代收代缴的消费税及城建税根据业务(3)计算增值税销项税额
1、综合题某市甲日化公司为增值税一般纳税人,主要生产高档化妆品,2019年6月发生以下业务:(1)从国外进口一批高档香水精,关税完税价格为20万元,关税税率为30%。在海关完税后取得了完税凭证。另将货物运至公司货场支付不含税运费1万元,取得了一般纳税人开具的增值税专用发票。(2)委托一县城日化厂乙加工高档化妆品(一般纳税人),甲提供上月购入的原料,成本为50万元,另支付不含税运费1万元,取得了小规模运输企业代开的增值税专用发票,将货物运至受托方处;支付不含税加工费和辅料费用9万元,取得了乙开具的增值税专用发票。乙公司无同类产品的销售价格。本月加工产品已全部收回。(3)公司开展促销活动向客户赠送了高档香水100盒,另将50盒高档香水用于奖励公司员工。已知该香水的每盒平均售价为500元,最高售价为680元根据上述资料计算:(1)甲日化公司应纳的进口环节税金(2)乙日化厂应代收代缴的消费税及城建税根据业务(3)计算增值税销项税额。请问第三问怎么做
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
我报不了个人个税申报,也不能做福利费。。。。那我能不能视为活动直接使用了呢。。。矿泉水和牙膏牙刷 就在活动中消耗了,还有就是酒,,,老师能不能帮我想想怎么出啊
你好 如果是 公司的库存商品 ;你 公司活动领用 可以的; 但是你需要有领用单; 比如你什么活动或者部门领用要有部门领导签字 和单位领导签字确定你来做账 领用处理即可
那我不需要再交销项税吗?视同销售……
因为我进库存的时候没做进项税,我消耗库存的时候需要交增值税吗?交了会不会安全一点呢……
你好 你自己部门领用 是可以不用视同销售的; 你们如果是拿来送人的 就得视同销售的; 就要看你用途来判断的
那送人还得报个税是吗?
你好是的。 要按 送人报个税 ;同时你们还得视同销售处理的
如果我把它当作销售,那不是不需要交个税吗?但是有个悖论就是没有钱进来,借方是费用,是这样吗?
你好 销售的话 是的。就不涉及个税的 是的 视同销售 借方做费用的
能不能我把它增值税交了,不报个税呢?
你好 你送人的胡 要涉及个税的哦。 到时 你们有代扣代缴个税的 义务 避免有风险的
不送人就不能交增值税吗?我用于外部活动提供服务,不交销项税吗?
你好 1. 不送人不使用销售的; 只是公司的内部 部门领用就不视同销售的