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你好,老师,我问下我们和供应商核销的款应该怎样计算利润?比如:厂家上月支持核销商品10元,但是在积分平台上,我们现在不订货,要在本月再下订单,那我们利润应该是算在哪个月?

2021-08-02 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 16:52

你好  你们计算利润 肯定是归属于当期的收入和成本   才来判断的; 你都不订货  肯定是本月不 计算的; 要下个月订货了才会计算的 

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快账用户3205 追问 2021-08-02 16:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-02 17:01

没事的; 希望能帮到你  

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你好  你们计算利润 肯定是归属于当期的收入和成本   才来判断的; 你都不订货  肯定是本月不 计算的; 要下个月订货了才会计算的 
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你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
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2023-07-09
你好,借:主营业务收入 20,000 应交税费-应交增值税(销项税额) (原多计税额) 贷:应收账款/预收账款/其他应付款 20,000%2B税额 借:库存商品(原结转成本金额) 贷:主营业务成本 操作要点‌ 需确保收入冲减金额与原错误凭证中的税额保持一致‌ 若原销售已开票,需同步作废或红冲发票,否则需在增值税申报表做未开票收入负数申报‌ 调整后需重新核对2024年度企业所得税申报表及财务报表数据‌
2025-04-07
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