你好 先做一个负数 收入分录 再按发票做正数收入分录

老师我们是小规模纳税人,就是10月份一张电子普通发票开错了,到11月份冲红,那记帐凭证要怎么做呢
不小心冲红的发票,然后又重新开出了一张发票,这样还需要再做一张记账凭证吗
不小心红冲的电子发票,然后又开了一张,怎么做记账凭证
不小心开了两张免税的电子发票,然后增值税已经申报了,这两张免税的电子发票是不是这个月要红冲掉。还是作废增值税申报,重新填报。
老师你好,我们是小规模企业我们开了一张电子普票 然后又重新来了一张一样的红字发票 我该怎么做账
个人卖二手搅拌车给二手车交易市场需要开发票吗?税率是多
企业注销了重新恢复登记麻烦吗,怎么操作
老师,请问现在申请发票长期额度有次数限制吗,一个月可以多次提额吗?一年是不是只能申请2次长期的发票提额了呀?申请多次,是不是就会引发税务预警了呀
每月的特定人员工伤险要跟五险一金社保一样计提吗
老师好,亲问注册营业执照,房屋所有权人承诺书,股东所有的提醒函,这个在哪里下载啊
销售二手搅拌车开票税率是多少呢?
我们在25年12月份有笔收入没做上,可以做到26年1月吗?还是说一定要要做到25年
老师个税手续费的增值税是几个点,是不是退了这个手续费企业需要缴纳增值税,如果发给财务人员的话,财务人员得申报个税,这个理解对吗
申报了一个科研项目财政拨款了20万,收到钱的时候分录借专项应付贷银行存款,但是在用这笔钱支付设备款的时候分录怎么写呢?
购买的酒招待客户 需要通过应付职工薪酬过渡吗
借 管理费用快递费 -60 借 管理费用快递费 60 这样可以吗
没有贷方
不行,红字发票做账是原来分录 变,金额负数 再做一个正数的收入分录 借应收 贷收入 应交税费 这【 是开票方分录 ,你要是收票方做你入账时一样的分录金额是负数
我是收票方,但是之前这个快递费就和其他的在一起录的记账凭证,要把一整张记账凭证都冲红吗
你好 可以部分红冲的 按实际金额红冲就可以
就是,那贷方写什么
是红冲那笔贷方不会写吗
是的,贷方不知道写什么
借应收 负数 贷收入负数 应交税费 负数
红冲了发票是没有收入的,怎么贷方收入负数呢
原来做收入了,现在红冲就做相反或者原来负数 分录,不然你收入就多了