是的!你的理解正确!
请问老师,印花税我按收入缴税,我这个月有冲红,是按冲红之后的金额计算还是按8月开票的金额计算?
老师,有家公司,印花税是按月缴纳的,他们开电子发票,因为作废不要红冲,上个月发票不够没有冲,那印花税能不能按照红冲之后的缴纳啊,不然多交了,不好退吧
老师您好,本月开票有蓝票,也有红冲之前的发票,红冲票不用考虑印花税是吧,本月,交印花税是按照本月开的蓝票金额计算,不是按照蓝票减红票金额计算,理解对吗?谢谢
老师,印花税计税金额是不含税金额吧?以前的发票以前月份红冲了这个月重开的发票不用交印花税吧?应税凭证数量指的是什么?
公司按开票金额报印花税上季度开的票,已经交了印花税;这个季度作废不开了申报印花税是申报本月汇总开票金额(正常发票减去红冲发票的不含税金额)还是只申报正常发票的不含税金额,不申报红冲发票的?
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?