你好,(1)应交所得额=12000*12%2B5000*(1-20%)%2B45000*(1-20%)*70%-(800%2B750%2B3000%2B5000)*12=58600 应交个税=58600*10%-2520=3340 2.应交3340-1350=1990

2.中国公民王某为国内甲公司工程师。2019年全年有关收支情况如下:(1)每月工,资薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息,王某为独生女其独子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求:计算王某全年应缴纳个人所得税说额
2.中国公民王某为国内甲公司工程师。2019年全年有关收支情况如下:(1)每月工,资薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息,王某为独生女其独子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求:计算王某全年应缴纳个人所得税说额
、王某是国内甲公司工程师。2020年全年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入12000元,公司代扣代缴社会保险费共750元,住房公积金800元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬5000元。(3)出版技术专著取得稿酬收入45000元。(4)取得机动车保险赔款1000元。已知:王某为独生女,其独生子正在就小学5年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除子女教育费。要求:(1)假定王某2020年已预扣预缴税额1350元,计算王某2020年综合所得应缴纳的个人所得税税额。(2)王某在2020年是否应退补税款。
2.中国公民王某是国内甲公司工程师。2021年年有关收支情况如下: (1)每月工资、薪金收入10 000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。 (2)每月到乙公司开展技术培训取得报酬3800元。 (3)出版技术专著取得稿酬收入15 000元,发生材料费支出4000元。 (4)取得企业债券利息300元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。 已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息;王某为独生女,其独生子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求计算: (1)综合所得预扣预缴税额; (2)综合所得年终汇算清缴应补(退)税额; (3)利息所得应纳税额; (4)保险赔款应纳税额; (5)中奖所得应纳税额。 详细过程
2.中国公民王某是国内甲公司工程师。2021年全年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元(2)每月到乙公司开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息300元,取得机动车保险赔款4000元参加有奖竞赛活动取得奖金2000元电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息;王某为独生女,其独生子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求计算:(1)综合所得预扣预缴税额;(2)综合所得年终汇算清缴应补(退)税额;(3)利息所得应纳税额;(4)保险赔款应纳税额;(5)中奖所得应纳税额。
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
那个要交所得额最后的3000和5000是什么呀
你好,3000是你的专项附加扣除,一个小孩,二个老人. 5000的每月的基本扣除.
老师还有这两题 可以方便解答吗
你好,请重新提问哈,回复不了,平台有规定.