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                                    老师我公司去年付款30万一笔咨询费,对方开具增值税专用发票,我方已抵扣,今年本月收到对方退款,我方可以下月再申请开具红字发票,进项转出吗?
老师,取得跨月的红字发票和重开的蓝字发票,账务处理可以直接做红字再做蓝字吗?还是必须要先做进项转出再按蓝字做一遍啊
老师请问一下,可以先做进项转出,对方后面再开具红字发票的嘛
开红字发票,进项税转出,就按咱们财务账上填多少,就是红字发票的,报税的时候然后我填到进项税转出那儿,然后剩下就是他开的红字发票,咱没做账的那些,先不用转出可以吗?然后等下个月做的时候,我再做进项税转出,这样行不?
有几张发票税务局让我先做进项税额转出,然后我们在红冲要求销售方给我们开红字发票,我们先进项税转出了,后面再收到红字发票对增值税申报表有影响吗?
 
                起账时将现金误计入应付款,怎么冲正
你好老师,我家是建筑劳务公司,承包了一个工程,里面有材料和设备,我可以开具材料发票给对方么
垃圾清运开票,我方清运垃圾要开票,但是我方出垃圾没有开票,做账时是不是没有成本费
老师朋友有笔贷款,到他账上后怕被冻结,想通过我的账号走下账再取现金给他,这样可以吗,有风险吗
我有个问题: 就是金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额从高适用税率。 问题1(征税次数): 金银首饰本来就是在零售环节,如果现在在出厂环节把金银首饰混在一起组成成套,那就是出厂环节要征,零售环节还要就成套的售价征本来就应该在零售环节的消费税,等于交两次,是吧? 问题2(成套适用的税率):就是不看具体的税目是否一样,只看成套里面的应税消费品哪个税率高就用哪个,是这样吗?如果成套里面就只有金银是应税消费品就用金银首饰的税率就好,如果有其他应税消费品(非金银),就比较税率高低,哪个高用哪个?是吗?那这样不就是跟零售环节按金银首饰的税率来相悖了吗?因为在零售环节也有超豪华小汽车那个税率是10%。感觉在税率这块弄不清用哪个,哎。这里成套的税率究竟是怎么用的?
电商企业,个体户店铺,每月应收大概在20万左右,交税是按照季度缴纳吗?请问具体要交多少税,麻烦展示一下税种的计算过程,谢谢!
你好老师,刚看到有一个受益人备案的消息,还今天是最后一天,这是什么情况,过了今天就不能备案了?这个怎么备案在哪里备案呢
老师,请问一下小规模开20万普票,11万专票,还是得按31万交税是不是呀
老师好。我公司卖了一台二手车,原来的进项已经抵扣了,现在卖5五万元,我看普通发票显示买方是个人,卖方是我公司,最下面是二手车市场名字,请问这个税是我公司交吗,交多少,为何我公司查不到交的税
关于收益所有人信息备案是所有公司都要做吗?
只要是确定了这份发票的业务是要做进项转出的,是可以这么操作的对吧,隔了2个月
是的!你的理解正确!