同学你好 计入专项应付款
老师。公司收到一笔以工代训补贴,只能用于社会保险费缴交自己员工培训支出,这笔收入是做其他应付款,单位缴纳社保部分不做费用,冲减这笔以工代训补贴其他应付款减少,还是做营业外收入,但是怎么提现在缴纳社会保险支出
老师,企业收到年度失业金返还款,款项用于以后的社保支出或者培训,收到的这笔款计入什么科目?
老师您好!公司收到一笔关于科技项目的政府补助,收到后做的营业外收入,这笔款需要专款专用,如何做个专款专用支出的辅助账?
收到的稳岗返还资金专款专用,次月列支, 支出项目为缴纳社保。 次月将列支凭证送至政务中心二楼207 记账要求: 营业外收入——稳岗返还 支出——缴纳社会保险费 附:收入回单和支出回单 备注:各企业使用资金必须与审批项目一致,缴纳的社会保险费仅限养老、工伤、失业
稳岗返还的返还资金专用于(缴纳社保,转岗培训,技能提升培训)开支,请各企业处理好收入,支出帐务 , , 这笔收入要怎么做账面体现?我们银行收到这笔钱是银行收入和营业外收入,可是要做支出账面怎么弄?后面的社保缴纳也是自己从银行存款直接扣除对应的款项了。
请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
老师补记以前年度收入怎么入账
老师就是申报个税的时候基本养老保险费事填单位交的是不?
公司账户收款都是个人,不针对产生印花税吧
发票上的发票日期是2023.5.6,那在软件做账就做到5月会计期间里
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,我们要做公司注销,注销原因填写什么呢?,是这个公司总是亏损经营不下去了
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
没有这个一级科目啊
好像有这个科目
有的 你找下看看哦