你好 开给你发票不对,退回发票重开
老师您好:公司之前月份替其他公司支付的款项,(做的其他应收)但是现在发票开给了我们公司这种情况如何做账呢
老师咨询您一个问题:公司替其他公司代付的采购款(做的其他应收)但是对方发票开给了我们公司,他们只根据付款方开具发票,这种情况怎么办呢?
老师您好:公司之前月份代其他单位付款购包装瓶记的其他应收款,但现在要转为我单位发生的业务应该怎么做账呢
老师,想问一下这种,其他公司替我们公司代收货款的怎么做账,其他公司替我们代收货款,我们把发票开给替我们代收货款的公司,这样怎么做分录
老师你好 1.之前有一笔应收账款,但是现在钱付不出来,我们公司找到其下属公司支付,下属公司让我们跟他签了一份假合同,让我们给他开一份发票,钱给后就作废发票,这笔钱用来抵之前的应收账款,这样可以吗
协商过对方不同意,他们只按照付款公司来开具发票这怎么办呢
如果你是代收代付,就不给你开发票, 如果是你企业发生的业务,你签订的合同就给你企业开发票。 发票开错了开给你了你也不能用。