你好 可以看下提示是什么吗?

老师好!报税申报的时候出现这个提示,是什么原因呢?
老师,您好,在第二季度申报综合所得税的时候出现这个提示,想请问一下是什么原因?
老师,你好,我在申报企业个税的时候,第二步税款计算时,出现这个对话框,是什么原因
老师 我申报纳税的时候出现这个问题是什么原因?
我们是生产企业 有二笔业务, 其中一比是买完卖, 不是免抵退, 是免税 ,进项税转出。 第二个是免抵退 生产完再卖, 申报出口退税 那我在第二个申报免抵退吧时候 ,填写这个时候 不用把第一个业务的进转出写这个不得抵扣里吧?因为是二个业务?对吧?
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢
这个提示
提示“上一属期未按照6万扣除”,是该员工本月按6万一次性扣除,之前按5000/月扣除导致,您核实员工本期申报如何扣除呢~1、本期需要一次性扣除6万:需从2021年1月所属期开始,均按照6万一次性扣除,未一次性扣除的月份需逐月更正,然后回到本属期,点击“税款计算”→“重新计算”后再继续操作即可;2、本期需要5000/月扣除:您打开相关报表,点击右上角“更多操作”→“减除费用扣除确认”,将该员工“是否直接按照6万元扣除”修改为“否”并进行确认,再点击“税款计算”→“重新计算”后继续操作。
可以看下河北税局软件客服的答复
老师,哪种操作更简便一点
就看下您那边人员情况或是员工选择了 要是选择不享受 就是有可能预交多了 汇算清缴申请退 要是选择的享受的话 就是会计这麻烦一些
正常大部分企业会选择那种方式,我该怎么操作呢,老师,
要是员工们没有啥差别 是第二种
其实多交的部分 汇算清缴可以退的
主要是,员工不可能多交,他们工资不会超过六万的
这个我选择哪个比较合适,我该如何操作,拜托老师了,初次遇见这种问题,没头绪了
主要是,员工不可能多交,他们工资不会超过六万的---那就是月不超5000可以选择第2种, 2、本期需要5000/月扣除:您打开相关报表,点击右上角“更多操作”→“减除费用扣除确认”,将该员工“是否直接按照6万元扣除”修改为“否”并进行确认,再点击“税款计算”→“重新计算”后继续操作。