你好,小规模纳税人,发票开错红冲重新开,需要做相应账务处理的
小规模纳税人,发票开错红冲重新开,需要做账吗
小规模纳税人,纸质版普票,跨月重开发票,已重新开发票,尚未做红冲,还可以做跨月红冲吗?
小规模纳税人1月开了免税普票需要红冲重开吗
专票开错红冲后重新开,红冲发票需要做账吗?做账会计分录
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
那要怎么做呢?
你好 红冲的发票 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 (注意:这个分录的借贷方金额都是负数) 重新开的发票 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
是这样红冲,那咋只有两个分录呢?
你好,之前的蓝字发票已经做了收入分录(第一个分录) 然后红冲,重新开做上面两个分录,总共就是做了3笔分录啊
没有没有,开错并且提交红冲的发票没有做分录的,就是单纯开错重新开了
你好,做三笔分录,与你针对重开做一笔分录,结果是一样的
哦哦就是说我第一次开错的那一笔分录按正常收入开,然后再做你刚才说的那两笔?
你好,是的,是这样的
可是我第一笔票没有做分录呀,比如说我第一次开成了10000,对的票是12000,收到的钱也是12000,老师你能写一下吗,我还是没明白
你好 第一次开具发票 借:应收账款等科目 10000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 红冲 借:应收账款等科目 —10000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 (注意:这个分录的借贷方金额都是负数) 重新开的发票 借:银行存款等科目 12000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税