你好,小规模纳税人,发票开错红冲重新开,需要做相应账务处理的

小规模纳税人,发票开错红冲重新开,需要做账吗
小规模纳税人,纸质版普票,跨月重开发票,已重新开发票,尚未做红冲,还可以做跨月红冲吗?
小规模纳税人1月开了免税普票需要红冲重开吗
专票开错红冲后重新开,红冲发票需要做账吗?做账会计分录
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
那要怎么做呢?
你好 红冲的发票 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 (注意:这个分录的借贷方金额都是负数) 重新开的发票 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
是这样红冲,那咋只有两个分录呢?
你好,之前的蓝字发票已经做了收入分录(第一个分录) 然后红冲,重新开做上面两个分录,总共就是做了3笔分录啊
没有没有,开错并且提交红冲的发票没有做分录的,就是单纯开错重新开了
你好,做三笔分录,与你针对重开做一笔分录,结果是一样的
哦哦就是说我第一次开错的那一笔分录按正常收入开,然后再做你刚才说的那两笔?
你好,是的,是这样的
可是我第一笔票没有做分录呀,比如说我第一次开成了10000,对的票是12000,收到的钱也是12000,老师你能写一下吗,我还是没明白
你好 第一次开具发票 借:应收账款等科目 10000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 红冲 借:应收账款等科目 —10000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 (注意:这个分录的借贷方金额都是负数) 重新开的发票 借:银行存款等科目 12000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税