你好,小规模纳税人,发票开错红冲重新开,需要做相应账务处理的
小规模纳税人,发票开错红冲重新开,需要做账吗
小规模纳税人,纸质版普票,跨月重开发票,已重新开发票,尚未做红冲,还可以做跨月红冲吗?
小规模纳税人1月开了免税普票需要红冲重开吗
专票开错红冲后重新开,红冲发票需要做账吗?做账会计分录
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
那要怎么做呢?
你好 红冲的发票 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 (注意:这个分录的借贷方金额都是负数) 重新开的发票 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
是这样红冲,那咋只有两个分录呢?
你好,之前的蓝字发票已经做了收入分录(第一个分录) 然后红冲,重新开做上面两个分录,总共就是做了3笔分录啊
没有没有,开错并且提交红冲的发票没有做分录的,就是单纯开错重新开了
你好,做三笔分录,与你针对重开做一笔分录,结果是一样的
哦哦就是说我第一次开错的那一笔分录按正常收入开,然后再做你刚才说的那两笔?
你好,是的,是这样的
可是我第一笔票没有做分录呀,比如说我第一次开成了10000,对的票是12000,收到的钱也是12000,老师你能写一下吗,我还是没明白
你好 第一次开具发票 借:应收账款等科目 10000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 红冲 借:应收账款等科目 —10000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 (注意:这个分录的借贷方金额都是负数) 重新开的发票 借:银行存款等科目 12000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税