学员您好, 借:原材料 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:营业外收入 1130 所以,营业外收入是1130
(1)怎么确定收入额????麻烦老师写下过程,谢谢
老师这道题怎么做,麻烦写下详细过程,谢谢
老师请问这个方程试怎么解麻烦写下过程和答案谢谢
老师库存商品金额怎么确定,麻烦老师给我写下,谢谢
老师这个金额怎么确定麻烦写下谢谢
请刘艳红老师帮我解答一下做账的问题
老师,小规模纳税人,假设今天开票20万,但是到12月末才去取采购的的发票,请问这样先开票,后补进项现在的税务系统会预警吗?
老师老师公户异地转账可以吗?
老师,企业所得税预缴都是按25%计算的吗
公司是分公司,没有法人只有负责人,现不能正常经营,需要注销了,账上没钱但还欠员工工资,可以让负责人出钱支付工资吗?负责人这笔钱怎么做账?
专门做不良资产的公司,从其他开发商处购买的房产,是否需要缴纳房产税?
你好,请问有税金测算表的模板吗?
购买土地,对方交过契税,印花税,我们还需要交吗?
记账凭证编号有什么作用 每一季度都是从第一号开始记吗
一般纳税人只报关不拿进项发票可以吗
你好老师,我看了解析,答案中说,这属于企业接受股东划入投资,没有协议约定,按公允价值计价,计入收入总额,这个计入营业外收入,不是计入收入总额是吗
学员您好,接受捐赠收入属于企业所得税法的收入总额 根据企业所得税法第6条 第六条 企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。包括: (一)销售货物收入; (二)提供劳务收入; (三)转让财产收入; (四)股息、红利等权益性投资收益; (五)利息收入; (六)租金收入; (七)特许权使用费收入; (八)接受捐赠收入; (九)其他收入。
你好,那这个可以
你好这个要计入广宣费的基础吗
学员您好,不计入的,计入广宣费的收入是主营业务收入,其他业务收入和视同销售收入
好的,我知道了,谢谢哈
不客气的学员,祝学习愉快。满意请五星好评哈