以后不支付了 做营业外收入

老师,对方A实际欠我们单位200元,对方让开3000元发票,A只给我们欠款200元,剩下的2800怎么做账务处理
对方给我们开的专票总共3000元,税额29.7元。但是我们实际就支付了2200元,这个咋做账?
老师您好,我想问下就是我们付运费给对方,但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元,这种的我怎么做账合适呢
老师,我们实际支付了一200元,对方给我们开了300元发票,怎么做账
老师!我们公司买了办公用品实际付款1665元,对方说优惠20元给我们,但对方开了1685元的发票,这个怎么做做分录?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
汇算清缴调增吗
你好不需要调整的。
也是入营业外收入就不用管了吗?
还有类似的营业外支出,我们多付了钱发票金额少着,需要吗?
营业外支出的需要调整。
营业外收入是因为之前有费用了,正好抵扣了就不需要调整。
老师,怎么区分营业外收入和支出,汇算清缴需不需要调整呢
营业外支出需要有发票,你有发票吗?没有发票就去挑灯。
那营业外收入就不需要有发票了可以这么理解呢
营业外收入这个是所得啊因为你之前费用多做了一百你的营业外收入也是一般正好抵扣了
老师,没听懂可以再说细一点吗
借管理费用300贷,银行存款,营业外收入100。
那这个分录这个管理费用是不是300块钱?应该正常的是200,你多做了100,后面又用营业外收入做了抵扣,这个对吗?
那我企业所得税的收入也会增加100,所以就不调整了是吗
你好,收入增加了100,但是你的费用也是增加了,100不就抵扣了吗?我是这个意思。
好的,明白了,那就是营业外收入其实都是这种情况,所以也没有调整这一说法了是吗
你好 是的是的是的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。