没问题,跨年的也是可以开红字发票的

请问下老师,我们11月给一家公司开票了,但是当时开票信息输入错误,导致这个月才发现票开错了,现在只能红冲重新开是吗?那如果重新开了,下个月申报的时候税款是一正一负抵扣了吗?还是需要重新出税款
老师,问一下客户自己原因发票信息错误,三月开的专票,现在找我们让我们重新开具,必须要给重新开?
跨年度的普通发票客户要重新开还能重新给开?我们公司不想给重新开具,当时他们填写信息填写错误
老师,跨季度的增值税电子普票,信息错误,客户要求重新开具,我们这边怎么处理
12-28给对方公司开具的发票,对方公司说跨年了要求我们重新开具。电子普通发票
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
我们不想给重新开了,都已经结账了,税务那边会有影响?
这个你们双方协商,你要开是可以开的
开个负数再开个正数没影响
开的话需要我们这边怎么做
但是跨年了呀,我这边税务怎么申报啊,怎么处理啊
填负数再填正数不就抵消了吗