没问题,跨年的也是可以开红字发票的
请问下老师,我们11月给一家公司开票了,但是当时开票信息输入错误,导致这个月才发现票开错了,现在只能红冲重新开是吗?那如果重新开了,下个月申报的时候税款是一正一负抵扣了吗?还是需要重新出税款
老师,问一下客户自己原因发票信息错误,三月开的专票,现在找我们让我们重新开具,必须要给重新开?
跨年度的普通发票客户要重新开还能重新给开?我们公司不想给重新开具,当时他们填写信息填写错误
老师,跨季度的增值税电子普票,信息错误,客户要求重新开具,我们这边怎么处理
12-28给对方公司开具的发票,对方公司说跨年了要求我们重新开具。电子普通发票
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
我们不想给重新开了,都已经结账了,税务那边会有影响?
这个你们双方协商,你要开是可以开的
开个负数再开个正数没影响
开的话需要我们这边怎么做
但是跨年了呀,我这边税务怎么申报啊,怎么处理啊
填负数再填正数不就抵消了吗