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请问下老师,我们11月给一家公司开票了,但是当时开票信息输入错误,导致这个月才发现票开错了,现在只能红冲重新开是吗?那如果重新开了,下个月申报的时候税款是一正一负抵扣了吗?还是需要重新出税款

2021-01-06 19:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 19:13

你好  是的 需要红冲在开的 。   是的 实际你是红冲在开一正一负了。 不会多缴纳税费的  

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快账用户2334 追问 2021-01-06 19:15

那下个月申报,假设这个月我们在不开别的票,下个月了就是税费是0对吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-06 19:18

你好   是的 下个月的时候就是红冲无票收入在报开票收入正常 你实际是0   

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你好  是的 需要红冲在开的 。   是的 实际你是红冲在开一正一负了。 不会多缴纳税费的  
2021-01-06
是的,对方先开红字信息表,你们再开红字发票
2021-04-13
您好 对方已经抵扣了 是要对方开具红字发票信息表 然后自己开具红字发票
2022-10-09
你好,那你们就不能再认证抵扣了,所以你们可以先认证了,再让对方开红字发票
2023-12-01
同学,你好 你开票信息错误的那张发票,没有作废吗??
2023-06-11
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