可以的,这个销售方式个人嘛,但是他没有备注个人名字,身份证号

这个买的水果招待客户用的可以做业务招待费吧?汇算清缴不用调增了吧?
老师,请问一下。单位招待客户买烟400元,无票。可以先入账,借,管理费用业务招待费,贷,银行存款。企业所得税汇算清缴时再调增吗?
以下这些费用,请老师帮我判断一下属不属于业务招待费。 1.接送客户的交通费 2招待客户的餐饮住宿费 3招待客户的香烟茶叶酒水费 4招待客户的水果饮料费 5招待客户的门票费
福利费汇算清缴调增的,第二年可以继续拿来抵扣的吧?招待费是不是不可以
老师,去年投资净收益600万,计提的利息费用1300万,如果现在做汇算清缴,招待费需调增20万,那招待费也不用补税对吧
个体户报销,没发票只有微信支付截图,可以吗
2024年供应商开票10000,2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
咨询个问题。同学公司3月份发现对方公司开了红字发票,发票对应是23年和24年的培训费,大约金额30万。沟通后,说是对方公司做审计发现当时发票开错了,开成免税发票,现红冲后,重新开具6个点的培训费发票。 收到红字+更正后的发票后,如何做账?
建筑企业一般纳税人可以选择简易计税吗?
老师你好,之前老板的姐姐买了一辆车27万,公司了为抵税挂到公司名下,现在要过户给本人,发票售价开多少合适?现在车子的净值只有一万多
老师好,请问生产企业收到款项,货物未发出,发票未开,纳税义务发生时间是什么时候?
老师您好,我现在要买一套住房,需要缴纳的费用有哪些
老师 股东a垫付给单位129万 股东b垫付给单位106万 股东b欠单位18万。 欠供货商663980 现在每个需要摊多钱?
上个月对方认证了的发票,我这个月红冲的了吗
红冲了发票税额1000,这个月开了800是不是我这个月报税后就有留抵增值税200
那咋办呢?可这个人水果店老板不愿意写呢
那就不允许抵扣所得税。
那就只报销,汇算清缴,纳税调增
你好 对的 是这么做的
可是如果我去找他,叫他给我补写你说的那些东西,你看这个收据,你看哪里写身份证号码电话呢?
哪里有都可以的 没有规定 左下角 右下角都行