你好,同学 这个的话,也是可以的
老企业所得税汇算清缴业务招待费费高了,老板不想交税,我是不是可以把业务招待费调出一点开放到福利费或者别的费用呢,这样要调整哪些报表呢,,
老师,老板不愿意在汇算清缴时把业务招待费调增,他说是把业务招待费申报奖金 申报个税,他缴纳个税,那么申报汇算时,业务招待费就不填了。这样可以不
老师,汇算清缴时业务招待费按限额扣除,超出得部分调增。 但如果同时有些业务招待费还是无票支付,这部分金额我也合计在其他调增事项填报了。是不是重复了?那该怎么填报呢?
老师好,23年账上有业务招待费支出,财务软件导出的利润表有业务招待费数额显示,报的企业所得税申报表没有把业务招待费金额列上去,业务招待费按照发生额60%税前扣除,不超营业收入万分之五,后者符合。23年汇算清缴也没有纳税调增,业务招待费三万多。这样问题大吗老师
老师好,电局报季度财务报表和企业所得税申报表时,没有把业务招待费支出列明,这个汇算清缴时可不可以不管业务招待费一项呀
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
老师,这道题中我再计算每股股利的时候,我把发给员工的80万股按照市价也算进去了,导致结果错误,我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧?我记得我原来做过类似的题,每股股利应该是股利总额除以股数
请问3月刚成立得公司,没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账,这种情况和这次申报有影响嘛?
你好老师小规模纳税人这季度的利润总额是40893.23应该交多少所得税
那我业务招待费就不做调整了
那我业务招待费就不做调整了 不用了