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第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司材料款 1200 应交税费—增值税300 贷: 应付账款—A公司材料款 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款1500 贷:预付账款—购材料款1500 还有一个银字(预付A公司材料款) 借:应付材料款—其他—A公司1500 贷:银行存款1000 应收票据500 这几个分录对正确吗?如果正确怎样解释呢?

2021-08-04 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 22:42

同学你好,发一下业务

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你好,前三个没问题,第4个没看出来你具体什么业务,为什么会冲应付?
2021-08-04
您好,照您的说法,材料是替其他公司买的吧,那么不能借:原材料,借:其他应收款,收回钱的时候,借:银行存款,贷:其他应收款
2021-12-28
同学你好,您的分录是对的;
2021-06-03
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
借:应付账款-a公司,贷:银行存款
2022-12-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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