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老师公司银行对公账户付工资和材料款给不同的个人没有发票分录是:借:其他应付款 贷:银行存款还是借:工资/材料费 贷:银行存款

2022-01-09 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 08:31

你好! 应该做分录: 借:工资/材料费 贷:银行存款

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快账用户9124 追问 2022-01-09 09:07

没有票这样做,汇算清缴调增了

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快账用户9124 追问 2022-01-09 09:11

老师、要是付材料款给公司没有票是不是挂往来

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:58

直接做上面的分录,汇算清缴时做纳税调增。

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相关问题讨论
你好! 应该做分录: 借:工资/材料费 贷:银行存款
2022-01-09
借其他应付款贷银行存款。
2022-01-03
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
借款贷了其他应付款,还款时,就要借其他应付款了,冲平该往来
2021-01-14
你好,前三个没问题,第4个没看出来你具体什么业务,为什么会冲应付?
2021-08-04
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