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你好,请问已经结转的账要怎么冲销啊? 我们费用做错地方了,现在是要冲掉,然后重新做对吧,请问怎么处理呢?

2021-08-05 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 10:49

你好!这个要看你是跨年的,还是不跨年的。

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快账用户4183 追问 2021-08-05 10:54

不跨年,都是今年的,请问怎么冲,因为已经结转损益了

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齐红老师 解答 2021-08-05 11:01

你好!直接红字冲减,然后按正确金额入账

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快账用户4183 追问 2021-08-05 11:31

比如我今年用了6千 然后我现在做账就是 借:费用-6000 贷:损益-6000是吗

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齐红老师 解答 2021-08-05 13:02

你好!不是,这样,你说下你是什么业务错了,之前怎么做的分录。

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快账用户4183 追问 2021-08-05 13:21

之前做的是管理费用

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快账用户4183 追问 2021-08-05 13:46

之前是管理费用—销售一部 做了账就是 借:管理费用—销售一部 贷:银行存款—中行 结转损益后是 借:本年利润 贷:管理费用—销售一部

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快账用户4183 追问 2021-08-05 13:46

已经有半年了,一个月一千,请问怎么改

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:50

你好!你现在借管理费用—销售一部 贷银行存款 金额写负数 然后按正确的再做一次,按合计数就好就

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你好!这个要看你是跨年的,还是不跨年的。
2021-08-05
你好,我们不需要再做账
2024-11-12
你好 ; 你如果抵扣了。 你购买方开红字信息表; 销售方开红字发票来红冲处理。 你是购买方 对方要给你红冲发票的
2022-03-02
你们一样的原分录红冲,重新做账就行
2024-07-22
您好,同学,就和原来的分录一样,数字变成负号
2023-04-07
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