全额交的你计提工资的时候多计提个人部分就行了

老师,我们公司有个员工,辞职了,但是社保还是由我们单位买起走,我们不发工资给他,社保费她付给我们,这边怎么账务处理呢
老师我们单位有五个员工缴纳社保。有三个是我们单位给她们全额交。有两个是她们把单位个人都给我们我们给她们交。本月医保金额687.07元。社保金额5823。都是银行扣。我怎么做会计分录
老师,我们单位有个员工,已退休,已在领退休金,单位返聘她,现在单位给她报销医药费,报的是医保统筹外的个人部分,需要交个税吗?
你好,我们有个员工分别在老板的2个单位上班(一个我们单位,还有老板另一个单位),社保是交在那个单位的,2边都有给她发工资,那我们单位的工资怎么申报呢
你好,请问我们单位有一个月试用期不缴纳社保医保,单位一个员工让单位从她工资里扣了那个月的社保医保,让单位帮她缴纳,就等于她自己全额承担了社保医保,我这个怎么入账
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
那会计分录怎么做?
分录还是一样的 只不过计提工资的时候多计提个人应承担的部分 代收代付的直接做往来就行