你好,作废可以的,你需要上报给税务局不是吗?让税务局知道你这个发票已经作废啦。

老师,电子发票是怎么作废的啊,我点作废,一直显示已经上报汇总的不能作废,但这明明就是当月的呀
一批发票是一起开的,唯独一张对方验证不出来,会是什么原因?查了显示已经报送,也没有作废
我要作废这个月开的一张票 作废不了,老师 请问这是什么原因呢,是对方已经认证了吗?
老师,当月开的发票去开票软件里面作废显示已开具作废发票已抄报发票不能作废是什么意思呀?
老师,上月有已作废发票未打印,次月显示已报送是什么原因呢,不是作废就可以了
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?
但是怎么按收入报送的呢,作废了实际上这个票就不应该计当月销项额呢
你好,减去这个作废之后的来申报就可以的,这个不算当月的销项。
好的,我以为报送就要冲红,因为开票系统他显示是已经作废的。就让他作废,不用做其他的,对吗老师
你好是的,是这么做的,是这么理解的。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快