你好 1,会议费:通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。 2,会务费:因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等。 会务费和会议费税前列支标准要求: 1、 有正式会议通知,会议时间、地点、出席人员、内容、目 的、费用标准、支付凭证等。 2、 报销时,应将会议通知附于票据后。 达到以上要求的,可全额在税前列支。 业务招待费列支标准: 招待费的列支范围 招待费仅限于与企业生产经营活动有关的招待支出, 与企业生产 经营活动无关的职工福利、 职工奖励、 为企业销售产品而产生的佣金、 以及支付给个人的劳务支出都不得列支招待费。

关于租车协议,我想问的是:月租金,他可以在我公司以领款单的方式进行吗?这个费用会否在税前扣除。这上面所要公司承担的费用,是否合规?这能否税前扣除。特别是:保险费,年检费
老师问题请教2021 1月份个人所得税选择按6万一次扣除申报,如果后面工资不止6万怎么扣税的,这个与原来申报个税的计税方式有什么区别?
请教有会务费与会议费区别?在报销方面和企业所得税税前扣除方面?
一般企业会计准则和小企业会计准则,还有双定户有什么区别吗?在税务与账务方面有什么区别吗?
老师,普通股份企业和高新技术企业在缴纳所得税方面有什么不同点,原因是什么?为什么会有这样的差距 从准予税前扣除的期间费用合计金额(包括免税项目)业务宣传费。 允许税前扣除的研究费用和开发费用。 业务招待费。 境外所得的应纳税额和抵免限额。 应纳税所得额和应纳所得税税额 这些角度考虑,老师尽量论述清楚些
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
企业所得税税前扣除办法中没有列出会务费
你好 那你们自己做账明细要列清楚的
没明白,老师,到底能开除会务费发票吗?
开出,老师打错了
你好 你们有范围 就可以开会务费的明细发票的; 你们 开了之后 有符合上面的证明资料就可以税前扣除
老师发的会务费,画红框部分,再财政部网上是会议费管理办法中的
你好 你现在是哪里有疑问
我的问题,企业所得税扣除有关于会务费这说法吗?
你好这个没有专门文件的。 你 要看就去看2018.28号财税文件。 里面说了 与经营有关的合理支付都可以税前扣除的