同学你好,加计10%在交税时计入其他收益或营业外收入; 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款 贷,其他收益或营业外收入
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师我们是专业技术服务业,可以享受进项加计抵减10%的会计分录怎么写
老师,你好,我们是一般纳税人,我们收到的电子专票,一个点的,可以抵扣进项吗?可以享受我们的加计扣除10%吗?我们是现代服务业,是技术服务行业的,正常的专票是可以抵扣进项,也可以享受加计扣除的呢
老师您好!我们是从事跟品牌方合作提供骑行服务企业,开出的发票是技术服务,可以享受加计抵减的政策么?
老师 您好 我们是现代服务业 可以享受进项税 加计抵减5% 比如8月销项税1000 进项税500 进项税加计5% 进项税加计5%金额25 的会计分录怎么做呢 谢谢
老师,退回以前年度附加税在电子税务局直接用于抵扣本期附加税如何作分录?
老师,请问公司去、生产厂房里用的安全帽,反光马甲走哪项费用?
合伙企业的投资收益可不可以不记入投资收益,不结转到利润分配-未分配利润,可不可以收到投资收益时 借:银行存款 贷:其他应付款-投资收益 分配收益时 借:其他应付款-投资收益 贷:银行存款
老师,我购买那种百来块钱推车的小轮子,会计科目是制造费用,但是2级我要设什么?
请问老师公司录聘用外籍人员,用给他交社保不
福利费用计提吗,都什么费用用计提
老师您好,公司个人微信收回的零售款,借:其他应收款,贷:主营业务收入 应交税金_增值税_销项税 然后微信支付了货款,借:库存商品 应交税费_增值税_进项税 贷:其他应收款,您帮我看看,可以用其他应收款这个科目付货款吗?谢谢
老师好,公司亏损,欠法人工资3万多,现在法人变更退股,签的工资怎么处理呢?多谢
老师社保年度工资申报在哪里申报,数据填写每月工资金额么?
缴纳印花税的发票是按发票项目名称*税收编码里的还是按*后面自己填写的项目名称里归属缴纳那种印花税
计提加计抵减10%的分录是什么
同学你好, 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款 贷,其他收益或营业外收入——这个就是加计抵减的部分;不做单独的分录