借应交税费-增值税-加计扣除 25 贷其他收益25 借:应交税费-未交增值税 25 贷:应交税费-增值税-加计扣除 25
老师好,我们今年有进项税,但是一直没有做加计抵减的会计分录,现在想要补提分录,如果我们年初有进项留抵税额500元,现在每个月销项税额是100元,进项税是50元,加计抵减补提后是5元,相当于没有缴纳税款,请问分录要怎么做?
服务业增值税进项税额可以加计抵减15% 比如这月进项10万,加计抵减税1.5万,怎么做分录?
老师 您好 我们是现代服务业 可以享受进项税 加计抵减5% 比如8月销项税1000 进项税500 进项税加计5% 进项税加计5%金额25 的会计分录怎么做呢 谢谢
老师 您好 我们企业是一般人 销项税1000 进项税500 进项税加计抵减25 那计提增值税分录 怎么做呢 谢谢
当时会计分录是 借销项税1600 贷进项税1200 贷其他收益60(进项加计抵减5%) 贷未交增值税340 现在2024年2月操作 202312所属期有一笔进项税转出1000元, 对应的进项加计抵减5%: 50元也要转出。 这笔加计抵减转出50怎么分录怎么做
您好~董老师 在线吗?
老师,食堂账12月需要结转年度损益吗?
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
什么是买单报关? 什么是1039报关?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。