你好 可以的 增值税的
差额征税是什么情况下可以使用?什么是差额征税?人力资源公司可以使用差额征税吗
那我们人力资源服务,可以使用差额征税吗?差额征税是减少增值税吗还是企业所得税呢?
我们是人力资源公司,如果我们以后想开差额征税发票,那么36个月不可以变更,不可以再开6%的发票啦,我想问比如以前我们开过人力资源服务*外包工服务 ,人力资源服务*人工工资 ,人力资源服务*代理费 ,人力资源服务*太空包 人力资源服务*用工补贴 开过这么多明细,如果下次我们把人力资源服务*人工工资这个开差额征税,那么其他所有的明细以后再开的时候也必须开差额征税吗?还是其他几个明细可以继续开6%的发票可以抵扣进项呢
人力资源管理企业差额开票,可以在新系统选差额征税开一张普票吗?也就是说服务费和代发工资开一张普票选差额征税开,这样可以吗?还是说只有专票才能用差额征税开票这个功能?
老师,您好!我们是一般纳税人酒店行业,从人力资源公司取得的人力资源服务差额征税专用发票,可以进项抵扣吗?谢谢!
老师,费用报销表,出纳没签字,我可以先扫描上传财务软件做附件可以不?
增值税以前季度填多了金额,然后现在更正申报,税款是直接留底,直接抵扣以后季度的税款吗,不用去税务局或者需要在网厅上操作吗
有一名生产车间的员工是买了五险的,生产时大拇指少了一节,法院判决要支付工伤一次性伤残就业补偿金10万,支付分录怎么做?
你好老师,原来记到固定资产的一些登记风机盘管,好多年了,没有折旧,可以当费用处理吗?请问具体的账务处理,谢谢
老师你好,名下有个体户,还能去税局个人代开发票吗?
所得税季报新增是否资产损失,计提的坏账准备不算对吧
请问外贸企业出口商品,可以在供应商那直接装货发货吗运费我承担,没有仓库在供商那发货合理吗?报关FOB合理吗?
老师 想问下北京地区的社保缴费基数9月份刚刚出来 缴费基数调高了 需要补缴社保 比如A员工需要补缴70元/月,那么我应该怎么报个税呢,关于这部分补缴的 同时账务处理怎么做 麻烦老师详细解答一下 谢谢
老师,我9月份收到供应商开的红字发票,对应的8月份已抵扣,分录:借 原材料 红字 应交税金-进项 红字 贷:应付帐款 红字 对吗?
老师聚合账户收到抖音电商生鲜官方保障-售后退赔费用平台补偿款怎么做分录,是计入营业外收入还是计入其他业务收入呢,是否需要计提增值税呢
能举个简单例子说明一下差额征税,怎么减少增值税吗?是可以少开销项发票的意思吗
收入减去成本)/1.05*5% 俺这个缴纳
我们人力资源是6%的税率呀
查额计税税率百分之五啊 你说的那个是一般计税的
按收入减去成本后的金额去开销项票吗?
那么对方给我们的钱就不按销项发票去给吗?
开发票 总金额时间稅合计 成本在备注栏 稅额自动出来的
按总金额开票还是按什么开票呀?成本写在备注栏啊?
安总金额 查额之前的开发票 你有差额功能 建议你打开看下 然后点上面的价格 输入成本 其他的都是自动的 不需要你做
那边有差额功能啊?你说的开票软件吗
是的 是开票软件的 是的 是的
没有差额啊,哪个页面啊
普通征税那里能选择吗?你去开通,你没有开通,开不了。
在哪里开通差额征税啊?自己在开票软件开通吗
你好 去找你软件售后。
比如使用差额开票功能,录入含税销售额2000万元和扣除额1200万元,系统自动计算税额38.10万元和不含税金额1961.90万元,备注栏自动打印“差额征税”字样。想咨询三个问题,1.这是开的普票还是专票?2.那么我们作为销售方可以用自己的进项税额抵扣这38.1万销项税吗?3.对方单位收到这张进项普票,可以作为自己的进项抵扣销项税额吗?
片都可以啊,第一个。
一个专票普票都可以,第二个不可以抵扣,第三个普票不可以抵扣。
差额征税不是只能开普票吗
开出来得票为啥对方单位不能抵扣啊?
普通发票不可以抵扣。 第三个你写了普票
差额征税的,可以开专票,带服务费的,可以的。