你好,你们单位开了红字信息表吗?负数发票是不,需要勾选的。
老师 收到对方开给我公司的负数发票 在进项税认证抵扣时勾选不到这张负数票 下月报增值税时 进项税怎么才能与账上一致呢
老师,我收到厂家开过来的负数发票,我勾选没看到,所以没办法勾选,那我在增值税纳税申报表里怎么填写这个负数发票呢
老师,请问上月在勾选平台勾选统计了进项发票,由于上月增值税为负数,没有抵扣这笔进项税额,填在留抵栏的,这个月我应该怎么填表呢?
请问老师,我司收到一张红字发票,但是在勾选平台上面没有,那我记账凭证是做进项负数,还是进项转出呢?增值税申报表里面填写在哪一行呢?
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
是销售方开给我们的负数发票,我没法勾选
负数发票不需要勾选。
那我增值税纳税申报表里怎么填写这个负数发票呢
你好在附表二开具的红字信息表里面填写。
好的,我去看看,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我收到的厂家销项负数发票是填写在20行吗
你好,对的是的,是这么做的。
老师,帮我再确定一下,我收到的是这样的发票,是这样填写吗,用负数填写
你好,对的是这么做的,填写的是正数。
哦,发票上是负数,但我填写在附表二里20行要用正数表示?
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
负数发票我第一次遇到,不理解,等于这发票上销售方给我折扣了,所以我以前抵扣的要转出,负数金额对于销售方说是要扣除,因为他们以前支付了税金,对我来说是要增加这个以前扣除的税。
你好负数,发票是你之前多认证了,现在需要进项转出,就是少抵扣的意思。