你好,你们应该开不征税税率的,你门直接是0税率吗
老师,给对方公司开了10000的发票,对方公司又开回了一千多的发票,怎么做账?我们是小规模纳税人,开给他们专票,对方是一般纳税人,开回来普票,税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
我想咨询一下,我们公司是小规模纳税人,帮别人代缴社保,给对方开一张服务费5%的服务费发票,再用差额征税给对方开一张0税额的代缴社保费发票,都是普票,这样开对吗?
我们公司有想让大连的一家社保代缴公司帮忙代缴一位员工的社保,服务费是50,但是对方说服务费超过100才给我们开票,但是又要求我们对公打款,难道100以下的收入可以不用开票吗?
急,请问老师,小规模劳务公司采用差额计税,开票方式是差额(扣除)部分开普票,其他(赚的)开专票,我想问一下,这两张发票什么样式,具体的左上角的字样和备注都是什么样的,发票上的数据是怎么样的,比如对方给我们结算的35万,代扣代缴社保等费用是30万
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
第二张直接点击差额征税,输入代缴社保额,税率显示***,税额为0,这样的行吗?
这样是可以的,那就对的