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公司总部跟两个门店一起在供应商那里拿货,对账统一由总部对,但是三个部门的账是分开做的,总部拿货比较多,货款也是付最多的,因为欠款被供应商罚款未结清部分的1%,总共扣了十几万,现在要三个部门共同承担这笔费用,是要怎么去算,按拿货比例好,还是三家平摊就好了呢

2021-08-05 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 21:07

同学你好,按公司总部跟门店各欠款金额*滞纳金1%比例分摊比较合理。

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快账用户3098 追问 2021-08-05 21:08

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-05 21:20

不客气,我公司也有类似的情况。

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快账用户3098 追问 2021-08-05 21:21

就是我今天按结清日截的数据,发现另外一个门店本来没拿那么多货,我截的数据有可能方式错了

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快账用户3098 追问 2021-08-05 21:23

他们部门本来只拿了四百万的货,但是我截的数据可能就是上一周没结清的,我上一周截了数据,然后在这一周他们部门也没结清,我又重复截了一次数据,就是重复了

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齐红老师 解答 2021-08-05 21:29

这个数据统计跟当时算滞纳金的欠款金额稳合就行。

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快账用户3098 追问 2021-08-05 21:30

就是感觉重复了,不知道那个部门会不会有意见

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齐红老师 解答 2021-08-05 21:39

那就建议部门之间沟通处理了。

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同学你好,按公司总部跟门店各欠款金额*滞纳金1%比例分摊比较合理。
2021-08-05
同学你好 这个需要走账付款,然后私户收回
2020-09-27
不给分公司开发票吗
2023-06-30
同学你好 这个的话建账直接盘点所有的数据做期初数就行了,然后按门店分,二级科目设置门店的名字
2020-11-07
同学您好,1、新公司给供应商开具发票需要确认收入,借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税(销项税) 2、需要按照原价100万计入采购成本,少支付款项冲销a公司往来 3、可以做相关成本费用,进项抵扣
2023-03-26
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