倪好,是之前做错了修改的,可以的。
老师好,其他业务收入结转成本,这块,借 其他业务成本 贷方可以是费用吗
老师,我在网上看的,如果以前成本少结转就是借:其他业务成本 贷:库存商品 如果以前成本多结转就是借:其他业务成本 负数 贷:库存商品负数 这样可以吗?
老师,我的收入是这么写的,借:银行存款 贷:其他业务收入。如果结算成本,借:其他业务成本 贷:___,贷方写什么科目呢
这个销售原材料,借库存现金2046,贷其他业务收入2046,月底结转,借其他业务收入2046,贷本年利润2046,然后结转销售原材料成本,借本年利润1904,贷其他业务成本1904,但是结转完期末还是显示有其他业务成本的余额1904老师给看看这个成本哪里出错了
老师你好,我们有一笔收入是“设备维护服务”,属于其他业务收入,那其他业务成本从哪个科目结转过去呢?可以这样做分录吗: 借:其他业务成本 贷:生产成本-人员薪酬-工资
老师您好,请问上游供应商现在要注销了,但还有应付账款未付清,目前也无法付清,应该如何处理,谢谢
老师你好 怎么在这里把过往的申报记录都找出来?我按照现在的条件来搜索找不到。
老师,我公司自产自销鱼的小规模企业,销售收入申报印花税是免征的吗?
老师,我大征期都需要报哪些税?需要准备什么材料
你好老师经营超市给超市购买的记号笔连卷袋会计分录怎么做
老师,我怎么查看自己一个月账是否正确
老师麻烦问一下,老板个人卡收款后,我可以直接借其他应付款-老板,贷应收帐款-零售,老板个人将款转至公户,我借银行存款,贷其他应付款-老板,谢谢老师
小规模公司需注销清税,是不是要把账上的应收应付清平才行?公司账上有其他应付款,具体怎么清平啊?
老师,我们公司经营的现货、直播、游戏业务,这种项目什么是我的主营业务成本呢?
老师你好,请问时效制是权责发生制吗?
老师,不是我给客户开的电费,入到其他业务收入上,但是结转成本这块儿怎么处理
借其他业务成本贷银行存款,你们支付出去的。
老师,借 应收账款 贷 其他业务收入-电费 贷 应交税费 是这个分录我怎么结账成本
你好,对应的,你们支付出去的电费就是成本。
老师,我采购入进项 借生产成本\'-动力 应交税费 贷银行存款
借主营业务成本贷生产成本。