你好,你的其他业务成本的发生额怎么做的?

年末,企业损益类账户结转“本年利润”账户前的金额如下表,结转各损益类账户损益类账户余额方向(借结账前余额或贷)(元)主营业务收贷7150000入其他业务收贷700000入营业外收入贷50000主营业务成借4000000其他业务成借400000本税金及附加借80000销售费用借500000管理费用借770000财务费用借300000营业外支出借250000算这两个(1)结转有关收入账户(2)结转有关费用账户需要具体一点,辛苦了
这个销售原材料,借库存现金2046,贷其他业务收入2046,月底结转,借其他业务收入2046,贷本年利润2046,然后结转销售原材料成本,借本年利润1904,贷其他业务成本1904,但是结转完期末还是显示有其他业务成本的余额1904老师给看看这个成本哪里出错了
达强公司2021年利润结转采用表结法,所得税率为25%。1.12月31日结转前,有关损益类账户余额如下:主营业务收入6890000(贷)主营业务成本4710000(借)税金及附加8900(借)销售费用430000(借)其他业务收入215000(贷)其他业务成本175000(借)管理费用380000(借)财务费用124500(借)投资收益58000(贷)营业外收入13600(贷)营业外支出29300(借)(三)要求1.根据资料1结转有关损益类账户
老师您好我想问一下,我们单位把一个食堂档口包出去了,但是收入我们收,部分原材料也从我们后厨拿,我把她那边的收入也算到我们这里月末一起转出 借:主营业务收入-食堂 贷: 主营业务收入-烤冷面收入 借:主营业务成本-烤冷面成本 袋: 原材料-青菜 借: 主营业务收入-烤冷面收入 袋: 其他业务收入-烤冷面扣点 最后把结转出来的利润给她结账,借:本年利润: 贷:现金 请问我这么做对吗?
老师,管家婆财贸双全,原材料购进的时候我做了采购单,原材料出库的时候我做了其他出库单,原材料转成品我做了其他入库单,销售的时候直接做销售单,正常情况下月末结转成本不是有一步借主营业务成本,贷库存商品吗,但是管家婆里我录销售单的时候库存商品就已经跟着减少了,这个怎么结转成本
老师好,公司货物已出关,在退税操作前进行了地址变更,对退税有没有影响?
贸易型企业从供应商那里拿货,首次上门核查资料中提供 供应商发货单,请问这个供应商发货单要是什么样的呢?抬头是供应商名称,然后客户是贸易型企业?
朴老师,公司帮员工承担的个人应交社保的部分可以税前扣除吗?如果不可以的话,有什么办法可以使其税前扣除?
老师请问:我是销售方收到客户20万的预付货款,后期还要返利12000元货款给客户,这笔我的分录 怎么做?
零售业企业,想开具现代服务品目的发票,可以直接开出来吗?还是需要联系管理员增加税种啊?
3000块钱的起重机 主起升电机 用不用计入固定资产老师
处置固定资产亏损是否需填A105090?
小规模纳税人免征增值税计入营业外收入,二级科目是税收减免还是政府补助呢?
计提季度企业所得税分录和付企业所得税分录
老师,25年的工资没有发完,25年汇算清缴不能抵扣所得税了,是算到26年的费用里吗?
其他业务收入是2笔,其他业务成本是一笔,就是月底结转的借本年利润1904贷其他业务成本1904
不对其他业务成本发生额的时候怎么做的?借其他业务成本贷本年利润吗?
借其他业务成本贷原材料吗?当时
不是,成本就做了一笔分录,就是月底结转借本年利润,贷其他业务成本
那就不对,你都没有发生额,怎么会有结转的。
是不是之前还得做一笔分录,在结转,这样,借其他业务成本1904,贷原材菜小件1904,这是销售原材料,这样再做一笔对吗
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
好的要不那个数找不出来,期末余额其他业务成本那有余额数,结账结不了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。