你好,对的,你需要去税务局那边修改。

7月份增值税申报表中的第二栏里没有填写,导致以后月份的本年累计数不对,8月份申报中能把7月份的本月数加在一起填在第二栏的本月数里吗
3月份增值税加计抵扣数填写少了了,现在8月份不能直接在网上更正了,可以在7月的申报表里面补上这个数吗
3月份有火车票进项已做账,但增值税申报表忘记填写这个数据了,可以放12月里直接申报抵扣吗
老师,8月交税控盘服务费,在9月份申报增值税报表没填数据,现在更正申报,减免明细表填了发生额,不抵减税额,可以吗?
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说需要填写进账税额转出数据,我是8月份申报7月份增值税时填写进账税额转出,负数发票放在8月份的账务处理里面这样可以吗
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
我说的是能不能直接在7月份的申报表里面加上这个数申报?
你试一下能修改吧。
我这边是修改不了的。
那把少报的数据加在8月份的申报表里面可以吗
你好 试下 我这边不可以 比对不通过的