借银行存款600 贷,主营业务收入600除以1.01乘以1%, 应交税费应交增值税600除以1.01乘以1%。

老师小规模纳税人一个季度未超过45万,去税务局代开普通发票,发票上面税额栏是星号,我这边要怎么做分录?
老师,小规模,开具一张发票600元,那个收入分录怎么做账呢?税率是星号,普票
老师,小规模开票10000元普通发票的税额显示是*号,这个怎么做账
请问老师 小规模纳税人 开具普通发票 工程收入12万 怎么做账呢
老师,您好,请问小规模纳税人,开具一张3000元普票。我应该怎么写会计分录
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
发票上没有税率也这样做是吗?
然后我字啊做免征增值税分录?
代开的吧 代开季度45万以内 免增值税 为了避免扣除增值税 他只能这么代开
那我确认完收入,需要做借:应交-应交税费 贷:营业外收入-补贴收入吗
分录在季度末的那个月做就可以,平时月末不需要。
代开的普票都是这样是吧
不管代开还是自开,都是这样做。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。