你好,同学 你这里之前确认的168-140营业外支出 这个不允许税前扣除,确认了对应的递延所得税 你这里分录是冲减了之前确认的递延所得税

老师您好,请问这道题怎么算呢?麻烦老师帮看下。谢谢老师辛苦了(≧∇≦)/!
老师你好辛苦了老师!帮我看看吧这是怎么回事呢
老师,你好!可以帮忙看看这道题吗?表是否填正确?审计意见要怎么写?辛苦老师!谢谢老师!!!
你好老师帮我看一下这是怎么回事呢?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,那个是对的,我还是没能理解
你这里都是对的 你老师给的处理没有考虑递延所得税 你后面处理考虑了递延所得税