借主营业务成本贷银行存款 没有发票做账可以 不允许抵扣所得税

老师好 我有一个问题问一下 我们跟对方签的合同内主要是对方为我们提供石膏装卸,运输,过磅 那对方能给我们提供物流辅助服务的发票吗?
老师,物流运输公司有对方给的过磅单,但是发票未到,分录怎么做
老师,物流公司,自己没有车,是提供司机信息服务,物流公司收货主的款项,然后物流公司支付司机运输费,现在物流公司支付了司机9万元的运费,但是司机没有开发票给物流公司,运输业务已完成,请问这9万元怎样做会计分录
老师请问下物流公司收到装卸运输的发票怎样做会计分录?
老师,请问物流公司未付给第三方的运输费要怎么做分录呢
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
不是,是我们给对方运输东西的,对方还没给我们开票结账
你给对方运输,你收到了钱,你给别人开发票。
哦,那怎么挂账
借应收账款贷主营业务收入应交税费。如果没有给钱做这个,
意思是税费要给他单独算出来,做到分录中去?
你好,对的是的,你已经给对方提供服务了,可以做收入。
可是当月没给对方开发票啊?把税款做出来,等次月开发票时分录又怎么做?
冲无票收入然后坐发票的 借应收负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费