一、确认收入的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时需要结转对应的成本。 二、收款时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款
工程完工验收合格收到工程款应该怎么做账务处理 之前没有确认过收入?是不是要先确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款
老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
我收款时是借:银行存款,贷:预收账款 完工货款收齐确认收入是借:预收账款,贷:主营业务收入,这样有没有问题
工程预收款,先开具发票,后收到的款,是确认收入,还是做借:银行存款,贷,预收账款处理
收到客户的预付款,账务处理借银行存款,贷预收账款,开票确认收入的时候,是直接做借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,还是借应收账款,然后再预收转应收?
老师,一般纳税人,9月份没有开票,那我进项票是不是也不需要做账?
老师 不加税点的话 我们给供货商支付一个点 要是加税点的话 对方要求加八个点 这只是增值税 要是计算上其他的税的话 我们应该怎么算 不加税点一万 加税点的话是多少钱
老师:电子税务局个人经营所得税完税证明那里开,缴完税不小心关了,找不到完税证明了
老师好!问下商贸公司还款给到个人,怎么写摘要,怎么写会计分录?
老师,请问住宿费要交印花税吗?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
成本怎么结转?
成本结转分录是: 借:主营业务成本 贷:合同履约成本(或者是:工程施工)